你好 這個(gè)是可以稅前扣除的,因此不需要填寫調(diào)整的
所得稅匯算清繳,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里的數(shù)據(jù)怎么填?
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)出售的損失,不需要填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表吧?
老師,我在填企業(yè)所得稅匯算清繳。成本支出明細(xì)表我填了非流動(dòng)資產(chǎn)損失8959.12,請問,這張資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,我應(yīng)該怎么填?
做企業(yè)所得稅匯算清繳,填【資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表】表里的【資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額】是什么意思呢
公司報(bào)廢了固定資產(chǎn),申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要做調(diào)增,如何填報(bào)A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動(dòng)力游樂場開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個(gè)有什么區(qū)別