您好 借:管理費用 59220/1.06=55867.92 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 59240/1.06*0.06=3353.21 貸:銀行存款 59220 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 (59240-59220)/1.06*0.06=1.13 全額勾選 然后1.13做進項稅額轉出
請問老師,建筑業(yè)中的材料購買業(yè)務,實際付款的金額少于增值稅專票的金額,會計分錄怎么處理?是先按照正常的票面金額分別確認成本和進項稅額,再做一筆分錄,將少付的金額做營業(yè)外支出,同時將對應的進項稅額做轉出嗎?如果這樣處理不對,麻煩老師給講講應該怎么處理,謝謝
老師好,我2月有一張發(fā)票供應商紅沖了 2月分錄: 借 庫存商品 XX元 進項稅 150.53元(于2月抵扣了) 貸 應付賬款 XX元 3月份 銷項稅額11530.95元,進項稅額11614.14元,實際應留抵83.19元,但由于進項轉額轉出150.53元,報表的本期應交為67.34元,請問,分錄應該怎么做才平呢
請問老師,我7月份的時候有一張發(fā)票金額是330元,因為對方稅號開錯了,款已支付,但是進項因為開錯票勾選不了,請問我怎么做這筆分錄呢
我這個對從小規(guī)模納稅人那里取得的2505812.40元的3%的專用發(fā)票進行了認證,原來3%稅率的專票,價是2432827.57元,稅額是72984.83元,但經(jīng)過加計扣除變?yōu)?%的稅率后,經(jīng)認證金額沒變,稅額變?yōu)榱?18954.60元,請問我在下進項稅額的分錄時,應該怎么下?(應該按哪個稅額作為進項稅額,請老師演示下分錄?)
老師,請問一下如果取得了一張會議住宿專用發(fā)票,前面金額為59240元,但是實際支付了59220元,請問進項稅應該怎么做分錄及勾選發(fā)票應該怎么處理?
第一問為啥不調減應交所得稅而且確認遞延所得稅資產(chǎn)
剛成立的香港公司,個人往香港轉賬有什么需要注意的嗎
老師,我們公司注冊資金500萬,今天突然有個人過來投資,說一次性打300萬進來做股東,請問對于這件事情,我需要去了解對方什么 ,才不會有風險
企業(yè)給員工的獎勵需要繳納個人所得稅嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
訂艙時品名是匯總寫的,到時報關的時候做發(fā)票,可以按實際明細做吧?
老師,您好!公司上游購進貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進項票,有進項支付的銀行流水,開具了銷項票,收到了銷項貨款,然后稅務局發(fā)現(xiàn)上游的進項票是虛開,這時候我們作為公司的會計開票員有風險嗎
企業(yè)的研發(fā)費用,是100%扣除的嗎?100%加計扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬,那就是允許稅前扣除的研發(fā)費用總共就是400萬?是這個意思嗎?
老師你好我想提問一下,員工出差費報銷單動車3000元.住宿費1100,出租車費120,餐費600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過!記賬憑證會計分錄:借:管理費用-差旅費2800 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:其他應收款4820
公司要注銷,稅局那邊注銷清稅了,工商這邊要公示注銷嗎,老師,看到回復一下
老師您好。有沒有辦法可以導出來。我給一家客戶開的全部發(fā)票。我想把這些發(fā)票都下載出來。不是導出來開票記錄