你好!借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫(kù),暫估入庫(kù)的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫(kù)至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品,但是入庫(kù)存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫(kù)存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對(duì)暫估的這部分原材料
老師,我想問一下我們單位之前買的原材料供應(yīng)商沒開發(fā)票,原材料已經(jīng)領(lǐng)用出庫(kù)了,供應(yīng)商也不開發(fā)票了,要怎么入賬啊這種,我們?cè)茸隽藭汗赖?/p>
老師,原材料暫估入庫(kù),本月產(chǎn)品成本有多種材料,成本中含有暫估、也有發(fā)票票回來(lái)的。如果A產(chǎn)品材料成本是暫估的,而且還是好幾次采購(gòu)剩下的,湊夠生產(chǎn)的,這樣的話如果發(fā)票沒回來(lái),暫估這部分要納稅調(diào)增嗎?
老師,什么情況下用暫估款?貨到了。發(fā)票沒有,錢付了這種情況能用么?還是這種情況就借庫(kù)存商品貸銀行
老師,請(qǐng)問下,像這種暫估庫(kù)存商品的,如果暫估的當(dāng)月,有收入,是不是要,把這個(gè)暫估的分錄也做了,就是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,對(duì)嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請(qǐng)問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時(shí),法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請(qǐng)問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來(lái),不想退怎么辦
直接暫估成本嗎?
你好,是的,就這樣做就好。
老師 。那么后面來(lái)票了。。來(lái)的勞務(wù)成本也有,設(shè)計(jì)成本也有,怎么沖銷呢
你好,紅字沖減暫估,然后再按發(fā)票重新做。
哦哦哦 好的老師 。謝謝你
你好,不用客氣的了。