借:應(yīng)收賬款 - 丙方 280,410 貸:應(yīng)收賬款 - 乙方 280,410 借:營業(yè)外支出 - 債權(quán)轉(zhuǎn)讓損失 84,123 貸:應(yīng)收賬款 - 丙方 84,123 借:銀行存款 196,287 貸:應(yīng)收賬款 - 丙方 196,287
老師,我想咨詢一個問題,甲乙丙三家公司,甲乙之間有債務(wù)問題,乙欠甲100萬元,丙與甲有合作關(guān)系,丙銷售甲的產(chǎn)品,甲是丙供應(yīng)商,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,乙將欠甲的100萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給丙,由丙來還甲100萬,丙將100萬還給甲之后,怎么入帳呢,這個賬怎么平,就以一張債權(quán)債務(wù)協(xié)議入賬嗎?而且丙無端的多出來了100萬債務(wù)?
老師,現(xiàn)在我這邊有一個實務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風(fēng)險,現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
老師好,我是建筑公司乙方,承接甲方的市政道路工程,現(xiàn)在已經(jīng)全部完工。在當(dāng)時施工過程中,乙方對于道路周邊的綠化帶未能及時恢復(fù)原貌,甲方找了第三方的施工隊做了綠化帶恢復(fù),總價款37萬元,甲方要求我方支付37 萬元,乙方也同意支付,但是截止目前,甲方還欠乙方工程款7萬元,因為甲方付款不及時,乙方說支付30萬給甲方,7萬元不走賬,雙方債權(quán)債務(wù)兩清。請問老師這樣操作可以嗎?雙方的發(fā)票如何開具?
7月HgNI4.甲公司銷售貨物給乙公司,U,100萬價款,2022年底前付清。雙方還特別約定,甲公司不得向第三方轉(zhuǎn)讓債權(quán)。4月,甲公司與丙公司訂立債權(quán)轉(zhuǎn)讓,將該筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙。丙在査閱甲與乙之間的購鐘時,知曉了該債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓的約定,但仍接受了應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)讓。以下選項中正確的是(??荚嚾耸胀闍.因丙公司明知該筆應(yīng)收賬影轉(zhuǎn)讓,故其與甲公司之間的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同無效B.乙公司在收到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知問?以該債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓為由拒絕向丙公司付款C.如2022年9月丙公司向乙公中安求付款,后者可以清償期未屆滿為由拒絕支付D.因甲公司轉(zhuǎn)讓債權(quán)構(gòu)成根本違到,故乙公司可主張解除合同氏的指
甲向乙購買價值25萬元的汽車一輛。雙方約定:甲先交付10萬元,乙即將車交付甲,其余款項由甲分三次付清,乙保留汽車所有權(quán)至甲付清全部車款之時。收到甲交付的10萬元車款后,乙將車交付甲,但未辦理車輛過戶登記。在甲付清全部車款前,乙又以30萬元的價格將該車賣給不知情的丙,雙方辦理了車輛過戶登記,按約定由丙直接向甲請求返還該汽車。 丙向乙付清30萬元車款后即向甲請求交付,方知該汽車已被甲出質(zhì)給知情的債權(quán)人丁,丁因保管不當(dāng)致車毀損,遂將汽車送戊修理廠維修,因丁無力支付8萬元維修費,汽車被戊扣留。丙向戊請求返還汽車遭拒,遂提起訴訟。
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?