您好,這個您的開票內(nèi)容是什么呢?是成本類的還是費(fèi)用的?
每個季度申報企業(yè)所得稅時,成本的發(fā)票還沒收到,但是把成本數(shù)據(jù)報上去了,馬上年底了,還是沒收到,請問明年做稅務(wù)年報的時候做調(diào)整嗎還是在明年多久以前取得發(fā)票就可以在年報的時候不做調(diào)整
老師,去年的成本有暫估,成本有變化。報年度財(cái)務(wù)報表的時候要不要調(diào)整,還是只在企業(yè)所得稅那塊調(diào)整就可以了?
老師,我去年有筆費(fèi)用漏計(jì)提,在5月去的發(fā)票了 我做匯算清繳的時候做費(fèi)用調(diào)增,同時會計(jì)賬務(wù)5月處理調(diào)整以前年度損益 那我報去年的財(cái)務(wù)報表時,要調(diào)整報表,把這筆費(fèi)用加上去嗎
22年調(diào)整了以前年度損益調(diào)整(21年的費(fèi)用沒有入費(fèi)用),在做22年匯算所得稅的時候,這部分費(fèi)用應(yīng)該填哪張表呢?是去調(diào)整21年的報表的數(shù)據(jù)?還是直接在22年里面填?請問老師,具體是哪張表呢?
老師,年初收到去年的成本費(fèi)用發(fā)票,在填企業(yè)年報時候怎么處理?把去年的賬調(diào)了?還是填報時候直接調(diào)整?
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
都有,成本票也有,費(fèi)用票也有
成本類的發(fā)票直接入賬就可以,費(fèi)用類的發(fā)票需要通過以前年度損益調(diào)整入賬。