同學(xué)你好 如果要計(jì)提的話就只能按個(gè)人部分應(yīng)承擔(dān)的社保金額來(lái)計(jì)提 報(bào)工資個(gè)稅也按這個(gè)金額來(lái)
打擾下,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,社保費(fèi)是當(dāng)月繳納當(dāng)月社保,所屬期在上一個(gè)月,4月份新成立公司,6月份購(gòu)買員工社保,6月扣繳6月份社保,但是社保的所屬期在5月份,這樣的話,做賬的摘要欄寫(xiě)扣繳5月份社保(公司和個(gè)人部分),但是員工個(gè)人承擔(dān)的社保是在6月份工資里面扣繳,這樣是不是有問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)一下,6月份公司賬戶直接扣了某員工2個(gè)月的社保,是4月和5月的社保,但是5月份的個(gè)稅所屬期沒(méi)有申報(bào)4月的社保費(fèi),這個(gè)員工5月份沒(méi)有工資,上了幾天班,老板只算他社保錢,算4月份工資。但是現(xiàn)在后期已經(jīng)申報(bào)了,不能在5月增加人員了,現(xiàn)在怎么操作呢?
老師,我今年有一家新開(kāi)的公司,5月份開(kāi)始繳納的社保(也就是5月份繳納的是4月份的社保,扣費(fèi)在5月份),我們是5月發(fā)4月的工資,所以5月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候我沒(méi)有顯示有個(gè)人社保扣除部分,我是在6月份申報(bào)5月份個(gè)稅的時(shí)候才顯示有個(gè)人扣除社保部分,這樣做對(duì)嘛老師
3月份補(bǔ)繳去年11月、12月及今年1-3月社保。從今年1月份開(kāi)始發(fā)工資,去年11月和12月只繳社保不發(fā)工資,請(qǐng)問(wèn),4月做3月工資表時(shí),在計(jì)算個(gè)稅時(shí),是扣除1-3月社保個(gè)人繳納部分還是11-3月共計(jì)5個(gè)月的個(gè)人社保部分
公司來(lái)的員工,給他補(bǔ)交3月份的社保,由他自己全額承擔(dān),包括個(gè)人部分和公司部分,從他5月工資扣,現(xiàn)在交了他3月份和4月社保,發(fā)了4月的工資。 那他的計(jì)提社保,支付社保,計(jì)提工資,發(fā)放工資,這四步都該怎么寫(xiě)分錄呢?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
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