你好,減免的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
老師,小規(guī)模季度開票不超過30萬(wàn)免征增值稅,季度末增值稅額減免,進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入-,這個(gè)收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
老師,問一下,像增值稅免稅的這部分是季30萬(wàn)以內(nèi),免增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益,是放在當(dāng)季度尾還是放在下季度首
2024 年小規(guī)模季度是不超過 30 萬(wàn)免稅嗎?免的增值稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益呢
季度不超30萬(wàn),減免的增值稅是放營(yíng)業(yè)外收入還是其他收入
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬(wàn)元,免征增值稅,這個(gè)增值稅是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入還是轉(zhuǎn)入其他收益科目??
老師,稅局打電話說公司購(gòu)銷不匹配,這種要怎么處理解決這個(gè)問題?
老師 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用?
老師,有個(gè)公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營(yíng)業(yè)外收入,需要交稅嗎?
那企業(yè)所得稅年度申報(bào)職工薪酬支出及納稅挑整明細(xì)表是必填項(xiàng)目嗎,不調(diào)整可以不填嗎
計(jì)提的全部發(fā)放的就不調(diào)整。
那不填咯?
有發(fā)生的數(shù)據(jù)就填,沒有發(fā)生是0。
有發(fā)生數(shù)不管調(diào)不調(diào)整都要填?
不管調(diào)整不調(diào)整都要填寫。
所得稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額是原值還是凈值
資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額期初數(shù),期末數(shù)
那是原值還是凈值啊
就是就是資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額。 資產(chǎn)總額咋能有原值和凈值呢?