您好 請問單位用什么會計準(zhǔn)則
老師,去年預(yù)交了企業(yè)所得稅,今年正好不退不補(bǔ),這個所得稅怎么做分錄?22年預(yù)交時:借應(yīng)交稅費-所得稅 貸銀行存款 23年匯算清繳完:借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-所得稅?
23年補(bǔ)交21年企業(yè)所得稅,還有罰款滯納金,會計怎么入賬
22年12月少計提所得稅了,23年補(bǔ)提所得稅分錄怎么做涉及以前年度損益調(diào)整嗎?
23年補(bǔ)記了22的一筆憑證就是交22年的所得稅22年沒有計提,23年匯算清繳時23年不交稅,但是報表上顯示有已交所的稅,而且要退稅,要怎么處理呀!
23交納22年所得稅罰款補(bǔ)交所得稅,23年怎么做分錄
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號注銷了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請問一下公司缺成本,老板讓會計想辦法合理不哇,老板說要不就多注冊幾個個體戶
老師,如果給供應(yīng)商加點開發(fā)票,讓對方開13個點的發(fā)票大概加幾個點
老師,A105050表的補(bǔ)充養(yǎng)老保險和補(bǔ)充醫(yī)療保險是填社保費嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實際沒有研發(fā),只有兩張專利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報,財務(wù)報表加了一些研發(fā)費用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時候一定要填寫加計扣除這個表嗎?
老師,24年銷售的商品當(dāng)年未申報收入,25年才開銷售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請問這個收入填列到24年匯算清繳報表的哪張報表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺空調(diào),因為想便宜點買,所以就讓個人買可以享受國補(bǔ),但是發(fā)票只能開個人的,請問有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請問上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報利息支出包括利息收入嗎
能不能計入當(dāng)期損益?
如果金額不大 可以計入當(dāng)期損益哈