你好,職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)社會(huì)保障性交款,在這里面稅收金額實(shí)際金額加上。
老師,職工福利費(fèi)實(shí)際發(fā)生的比計(jì)提的多,匯算清繳我需要在本年通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)提嗎
老師你好23年的工資少計(jì)提了,24年一月補(bǔ)計(jì)提的發(fā)23年的工資,我用了以前年底損益科目,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)我應(yīng)該注意哪幾個(gè)數(shù)字要更改跟23年財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調(diào)整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報(bào),23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計(jì)提過,24年1月份賬面以前年度損益調(diào)整了這筆費(fèi)用,那23年的匯算清繳以前年度損益調(diào)整這筆費(fèi)用應(yīng)該記在哪里
老師,22年的社保緩交在23年繳納,但22年未計(jì)提社保,所以23年繳納時(shí)用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那我做23年所得稅匯算清繳時(shí)需要怎么調(diào)整?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
那利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表里的哪些數(shù)據(jù)需要更正?
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改的
那調(diào)整分錄 借:以前年度損益調(diào)整 袋:其他應(yīng)付款-李四 對(duì)不? 要是對(duì)的話,那23年的資產(chǎn)負(fù)債表是不是年末余額就得調(diào)整?
你這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的還是個(gè)人負(fù)擔(dān)?
法人代付后費(fèi)用報(bào)銷掛賬
這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分嗎?如果是的話,你都沒有通過應(yīng)付職工薪酬 x沒有就可以這么做的
不改財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)?那其他應(yīng)付款的金額就累計(jì)到2024年度了
是啊 之前申報(bào)的數(shù)據(jù)你還能修改的嗎
匯算清繳的調(diào)表不是指財(cái)務(wù)報(bào)表嗎? 要是非要更正申報(bào)數(shù)據(jù),柜臺(tái)上可以改。
不是 是調(diào)整表格 那你可以反結(jié)賬修改
用友T+怎么反結(jié)帳?
點(diǎn)擊 系統(tǒng)管理——財(cái)務(wù)結(jié)賬,選中需要取消的月份,點(diǎn)擊取消結(jié)賬即可