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請教一下老師 請問一下 3月份有一筆微信收款3萬提現(xiàn)轉(zhuǎn)入基本戶,然后當月的工資15000。 借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借銀行存款 貸其他貨幣資金 員工工資是不是計入營業(yè)成本,請問如何寫整個賬務(wù)處理的會計分錄…

2024-04-16 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-16 15:30

你好,員工工資可以計入成本,也可以進入到管理費用。

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快賬用戶5788 追問 2024-04-16 15:36

計入成本如何寫會計分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-16 15:37

借主營業(yè)務(wù)成本工資 貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶5788 追問 2024-04-16 15:39

收入30000 借∶銀行存款 30000 貸∶主營業(yè)務(wù)收入 30000 借∶管理費用15000 貸∶應(yīng)付職工薪酬 15000 借應(yīng)付職工薪酬15000 貸∶銀行存款 是這樣做分錄嗎?那期末結(jié)轉(zhuǎn) 營業(yè)收入30000,但是營業(yè)成本是0? 這樣利潤表對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 15:40

對,沒錯,是這么做的。

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快賬用戶5788 追問 2024-04-16 15:41

營業(yè)成本為0 有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 15:42

計入了管理費用,營業(yè)成本是營業(yè)沒問題。

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快賬用戶5788 追問 2024-04-16 15:46

那如果計入營業(yè)成本 如何做分錄呀

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齊紅老師 解答 2024-04-16 15:46

管理費用換成主營業(yè)務(wù)成本就成了

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你好,員工工資可以計入成本,也可以進入到管理費用。
2024-04-16
一、零售收入**收款分錄 **收款轉(zhuǎn)公戶:分錄正確,通過 “其他貨幣資金 - **賬戶” 過渡,完整記錄資金流與收入確認。 **收款未轉(zhuǎn)公戶:分錄邏輯對,但需留意稅務(wù)申報,保留收款憑證,避免長期掛賬。 二、押金轉(zhuǎn)貨款 & 個人**付貨款 押金轉(zhuǎn)貨款:分錄正確,“其他應(yīng)收款” 轉(zhuǎn) “應(yīng)付賬款” 清晰體現(xiàn)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)換。 個人**付貨款: 若個人代付(私戶墊資 ),應(yīng)記 “其他應(yīng)付款 - 個人”,而非 “其他貨幣資金”(個人**非公司法定貨幣資金賬戶 ); 若公司實際控制個人**(綁定對公、業(yè)務(wù)專用 ),可記 “其他貨幣資金”,但需證明賬戶歸屬。 關(guān)鍵提醒 個人**收款易觸發(fā)稅務(wù)監(jiān)控,盡量用公司名下賬戶,或收款后及時轉(zhuǎn)公戶并備注; 私戶付貨款需補代付協(xié)議,證明業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),避免進項風(fēng)險。
2025-06-04
你好 第一個沒有開發(fā)票的可以 第二個收到的嗎
2020-11-28
第一個是確認收入, 第二個是它的主營業(yè)務(wù)成本是加稅合計的。 他現(xiàn)在紅沖,因為你是差額交稅的: 有一部分可以抵扣你的貸方的減易計稅,所以他需要加稅分開。 第二個是別人代發(fā)了工資,他其實不用寫這一步,直接寫借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資這個計提就可以的,完全沒有必要。
2024-05-27
沒問題,這相關(guān)銀行單據(jù)相互對應(yīng)就可以了
2021-09-27
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