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公司購買了系統(tǒng)軟件11萬,當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額,直接全部計(jì)入了無形資產(chǎn),但是現(xiàn)在認(rèn)證了,可以在當(dāng)期做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:無形資產(chǎn)嗎

2025-10-30 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-30 09:39

是的,就是那樣做就行

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快賬用戶8572 追問 2025-10-30 09:43

還有好多已經(jīng)認(rèn)證的,但是都沒有入賬的,可以在當(dāng)期直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:原材料或者費(fèi)用嗎,就沖當(dāng)時(shí)認(rèn)證的稅額部分,不然賬上的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額對不上。

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齊紅老師 解答 2025-10-30 09:47

可以的,把賬做平就行了

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快賬用戶8572 追問 2025-10-30 09:51

22年即征即退有個(gè)10萬左右 當(dāng)時(shí)是直接做借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-即征即退科目 應(yīng)該是做貸方營業(yè)外收入 這個(gè)需要在今年調(diào)減應(yīng)交稅費(fèi)-即征即退 貸:營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-30 09:53

那個(gè)是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-即征即退 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶8572 追問 2025-10-30 09:54

那還要更正22年報(bào)表嗎 還是就計(jì)入當(dāng)期呢,之前年度也是虧損

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齊紅老師 解答 2025-10-30 09:54

是的,需要更正22年的報(bào)表,后期報(bào)表的年初數(shù)都要更正

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是的,就是那樣做就行
2025-10-30
你好,是的,是這樣做相應(yīng)的調(diào)整分錄?
2024-01-08
借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后折舊借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤
2025-09-28
你好,最后一個(gè)分錄,借主營業(yè)務(wù)成本貸無形資產(chǎn),這個(gè)無形資產(chǎn)改成累計(jì)攤銷。
2023-08-24
?你好;? ? 你們軟件系統(tǒng) 是 怎么來? 的; 好久收到的; 考慮入無形資產(chǎn)的時(shí)間? ?
2022-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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