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老師,小規(guī)模納稅人使用小會計準則,沒有以前年度調(diào)整這個科目。然后,去年暫估入賬成本共100(有十多個不同單價不同數(shù)量的產(chǎn)品),結轉成本100,今年收到100其中部分產(chǎn)品80的票,因為單價變了,發(fā)票是82,請問可以直接差額做賬嗎?

2022-07-12 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-12 17:26

你好;? ? ?可以的;? ? ?直接差額? 處理調(diào)整即可? ?

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快賬用戶6678 追問 2022-07-12 17:29

分錄是怎么弄呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:40

?你好 ;? ? ? ?你之前分錄方便發(fā)來看看嘛? ? 我看下怎么弄??

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快賬用戶6678 追問 2022-07-13 08:38

借:庫存商品-暫估100 貸:應付賬款 100 結轉 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品-暫估100

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齊紅老師 解答 2022-07-13 08:39

你好;? ? 借庫存商品 -18? ?貸應付賬款 -18? ;借主營業(yè)務成本 -18? 貸庫存商品? -18? ? ?

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快賬用戶6678 追問 2022-07-13 08:40

老師,100的暫估里面,只有80的產(chǎn)品開發(fā)票回來了,還有20發(fā)票沒有開呢

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齊紅老師 解答 2022-07-13 08:41

你好; 你不是說你 發(fā)票是82嗎 ??

你好; 你不是說你 發(fā)票是82嗎 ??
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快賬用戶6678 追問 2022-07-13 08:41

而且是去年的暫估,今年收到的發(fā)票,怎么沖未分配利潤???

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快賬用戶6678 追問 2022-07-13 08:42

原來暫估80的產(chǎn)品,單價變了,這80的產(chǎn)品發(fā)票是82,就是之前暫估的單價少了

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齊紅老師 解答 2022-07-13 08:43

你好;? ?你發(fā)票到底是多少金額; 是80還是 82??

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快賬用戶6678 追問 2022-07-13 08:49

100里面有好多個產(chǎn)品,這些產(chǎn)品去年暫估價格是100,您可以理解成既暫估80+暫估20,然后去年暫估80的部分今年開票82回來了,有20的發(fā)票是沒有開的。

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齊紅老師 解答 2022-07-13 08:50

?你好 ;? ? 那合計才100 ; 你 暫估了80? 和暫估20 ; 收到發(fā)票是 82 你又讓我去沖80 ; 你 的發(fā)票和你暫估 的金額不對吧 ;? ?

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快賬用戶6678 追問 2022-07-13 08:52

現(xiàn)在的問題就是去年暫估的價格不對,比發(fā)票金額少了,今年得如何做賬

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齊紅老師 解答 2022-07-13 08:54

?你好 ;那直接紅沖80? ;? 借庫存商品-暫估 -80? 貸 應付賬款 -80? ;按發(fā)票做 :借 庫存商品? 82 貸應付賬款 82 ;? 然后補結轉2的成本 :借利潤分配-未分配利潤2 貸庫存商品? ? 2? ?

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你好;? ? ?可以的;? ? ?直接差額? 處理調(diào)整即可? ?
2022-07-12
?(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2022-07-12
你好 ; 走利潤分配去處理的? ?
2022-07-12
用未分配利潤把成本沖了,然后再做成本的分錄。
2022-07-12
借應付賬款貸庫存商品100, 借庫存商品80貸,利潤分配未分配利潤80 下面這兩個分錄是紅沖的。
2022-07-11
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