您好,未稅金額和稅額分開寫,這樣只交未稅金額的印花稅了
1.請問老師公司與公司之間借款,應(yīng)該簽合同或協(xié)議?簽了要交印花稅么? 2.公司與老板或股東之間的借款,應(yīng)該簽合同么?簽了借款協(xié)議要交印花稅么?轉(zhuǎn)賬時備注借款和往來款對以上有影像么?如果是往來款是不是范圍廣一些是不是是不是不需要簽合同了?
我公司與房東簽訂房屋租賃合同,合同約定每月房租金額,并且按月繳納租賃,請問我們需要每個月都申報交印花稅嗎,另外我們購買了其他公司的軟件著作權(quán),請問購買軟件著作權(quán)的協(xié)議屬于購銷合同還是技術(shù)合同,應(yīng)按照哪個稅目計印花稅
老師,我們2022年12月份的時候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購銷合同的印花只能按次去申報,稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應(yīng)該要怎么繳納印花稅
老師,請教一個問題,印花稅有沒有很好一些稅籌,比如有一份租賃合同一簽20年,中午別人退租了,后期交了印花稅沒得退,那我可不可以弄一份補充協(xié)議轉(zhuǎn)租給別人,租金與原合同金額不變的情況下,能不能就以原合同繼續(xù)延下去,不需要再補一次印花稅?
你好,五月份剛認(rèn)定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應(yīng)商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認(rèn)證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?