你好,分開短時間來。寫清楚,比如每一個季度多少錢,這樣就按季度。繳納印花稅。
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
公司剛成立需要開立基本戶,而銀行需要我們提供一份辦公租賃合同!現(xiàn)在主要是這個合同的問題!這個提供給銀行看的,不是我們真實的租賃合同,金額也比實際小,(真的合同是我們股東和房東簽訂,均為個人,付的租金也不付黑簽合同的對方,其實就是不提供發(fā)票的。)現(xiàn)在說一下這份讓銀行看的,是否交印花稅!如果交印花稅,我后期是不是做賬時也要把這份假合同里的租金也要入賬,可是沒有發(fā)票沒有轉(zhuǎn)賬記錄,現(xiàn)金收據(jù)做憑證能行嗎?后期匯算清繳再調(diào)增!還是說不用入賬!
您好!老師,我們公司是有兩個入股投資公司,這里就管兩個叫A公司,B公司,其中一個A公司想要撤資進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后A公司那邊請了審計團隊,要求審計到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產(chǎn)權(quán)人與租賃方租賃合同未到期,產(chǎn)權(quán)過戶完,我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應(yīng)付上,因一直未確認是否合作,我們也未開票,現(xiàn)在審計公司那邊按照原產(chǎn)權(quán)人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計入我們公司財務(wù)報表里出具審計報告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對我們公司財務(wù)及報稅這款塊有多大影響?因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務(wù)報表財務(wù)人員還要簽字?會對我個人有什么影響嗎?
請教:我們是旅游公司,運營旅游景區(qū)也包括了旅游服務(wù)等。問題1、我們景區(qū)有一部分是農(nóng)民的耕地,定期還在發(fā)放補助款,像這樣的要交耕地稅嗎?是不是要和專管員溝通并丈量土地之類的?問題2、其他部分是國家立項的公園,早就修建完畢了,現(xiàn)在交給我們管理運營的,剛剛起步,那像這個情況又該如何確定稅種呢?問題3、我們把景區(qū)內(nèi)運營項目通過協(xié)議包出去,協(xié)議中約定不收取租金及管理費用,最終以收入百分比留取收入后返還經(jīng)營戶,這種情況我們是不是也要繳納印花稅,能差額征收嗎?問題4景區(qū)內(nèi)銷售的文創(chuàng)產(chǎn)品紀念品是不是要按照買賣合同繳納印花稅呢?
老師,請教一個問題,印花稅有沒有很好一些稅籌,比如有一份租賃合同一簽20年,中午別人退租了,后期交了印花稅沒得退,那我可不可以弄一份補充協(xié)議轉(zhuǎn)租給別人,租金與原合同金額不變的情況下,能不能就以原合同繼續(xù)延下去,不需要再補一次印花稅?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
分開短時間?我20年的合同的情況下,如果分5年一段時間段,我可以先按一個5年的租金先交,后繼到了第二個5年再交也可?
好,是的,可以這樣的,可以的。