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老師,我們是小規(guī)模納稅人,一月開了一張免交增值稅的電子普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)增值稅報(bào)表,這個(gè)怎么填寫呢

2024-04-15 23:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-15 23:02

您好 請(qǐng)問單位是免增值稅企業(yè)嗎?還是說季度銷售額不超過30萬 免征增值稅

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快賬用戶9503 追問 2024-04-15 23:04

就是開的發(fā)票,稅率那一欄寫的免稅

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快賬用戶9503 追問 2024-04-15 23:05

還有企業(yè)可以免增值稅嗎?這個(gè)我沒聽過呢,應(yīng)該是季度不超過30萬免增值稅吧,我只知道這個(gè)政策

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齊紅老師 解答 2024-04-15 23:07

那您開具的發(fā)票就不應(yīng)該稅率欄次是免稅啊 有免增值稅的企業(yè) 免增值稅的企業(yè)才開具發(fā)票的時(shí)候 稅率欄次填免稅

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快賬用戶9503 追問 2024-04-15 23:08

啊,這個(gè)我也不知道,怎么知道企業(yè)是免增值稅的企業(yè)啊?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 23:09

比如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 就可以 看自己?jiǎn)挝粡氖碌男袠I(yè)

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快賬用戶9503 追問 2024-04-15 23:11

我們是軟件開發(fā)行業(yè),那我這個(gè)票開出去了,怎么辦啊

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齊紅老師 解答 2024-04-15 23:19

那也只好現(xiàn)在先申報(bào) 填申報(bào)表主表9跟10欄 然后本季度紅沖 再開1%征收率發(fā)票

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您好 請(qǐng)問單位是免增值稅企業(yè)嗎?還是說季度銷售額不超過30萬 免征增值稅
2024-04-15
你好在其他免稅銷售額還有減免明細(xì)表,最后一行。
2021-12-29
填寫在自開的普票那里就行
2022-07-14
你好,沒有其他的銷售額嗎?如果沒有的話,零申報(bào)就可以的。
2021-11-05
你好,有一張發(fā)票開的免稅的,這個(gè)是什么原因呢?
2023-04-11
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