您好 請(qǐng)問單位是免增值稅企業(yè)嗎?還是說季度銷售額不超過30萬 免征增值稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上月第一次開了35370.67含稅的增值稅普通發(fā)票。增值稅申報(bào)表第10行填了35020.47,小微企業(yè)免稅額是350.2,我申報(bào)通不過
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,7月份的時(shí)候開了一張普通發(fā)票,季末申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)這部分增值稅免繳,那么之前計(jì)提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營業(yè)外收入嗎
我是一般納稅人,玩十月份開了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,然后我有作廢了,我重新開了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,那我這個(gè)月怎么報(bào)增值稅
老師,小規(guī)模開一張普通發(fā)票,免稅怎么填增值稅報(bào)表,謝謝
老師,我們小規(guī)模納稅人,第一季度開票未超30萬,全部普票,有一張發(fā)票開的免稅的,這張發(fā)票金額填寫在增值稅申報(bào)表的哪行呢
之前軟件做了其他應(yīng)收款某某10000元 后來換了軟件又換成了應(yīng)收賬款某某10000這樣可以嗎
年報(bào)跟季報(bào)的數(shù)是不一樣嗎?
老師,公司租法人車,簽了一個(gè)無償協(xié)議,每月報(bào)銷油票,可以吧
老師好,實(shí)際發(fā)給員工的工資和申報(bào)個(gè)稅申報(bào)的工資有差異有風(fēng)險(xiǎn)嗎,比如發(fā)1萬申報(bào)5000,為了讓員工少交個(gè)稅
老師好,剛才發(fā)現(xiàn)一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表營業(yè)收入數(shù)字多了0.03財(cái)報(bào)不一致,財(cái)報(bào)是正確的,這個(gè)需要怎么去糾正?
個(gè)體戶沒有對(duì)公賬戶,可以轉(zhuǎn)私人賬戶?
老師好,建筑施工公司的公戶打款給材料商或分包工程款,需要對(duì)方開收據(jù)?在對(duì)方已開發(fā)票的情況下
老師,我們24年匯算的時(shí)候體現(xiàn)應(yīng)交所得稅11萬,我要在24年12月末計(jì)提在25年五月繳納還是一并在25年五月計(jì)提繳納?
您好老師:?jiǎn)挝唤o車間工人買的勞保用品,單皮手套,銷售方開發(fā)票時(shí):金屬制品—單皮手套對(duì)嗎?這種手套是一面皮子一面布做的
老師,這個(gè)出現(xiàn)提示是什么意思?我上個(gè)月沒有繳稅做了留底欠稅處理是抵了3月份的欠稅款。這個(gè)期初未繳稅額是什么意思?金額是怎么來的?
就是開的發(fā)票,稅率那一欄寫的免稅
還有企業(yè)可以免增值稅嗎?這個(gè)我沒聽過呢,應(yīng)該是季度不超過30萬免增值稅吧,我只知道這個(gè)政策
那您開具的發(fā)票就不應(yīng)該稅率欄次是免稅啊 有免增值稅的企業(yè) 免增值稅的企業(yè)才開具發(fā)票的時(shí)候 稅率欄次填免稅
啊,這個(gè)我也不知道,怎么知道企業(yè)是免增值稅的企業(yè)啊?
比如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 就可以 看自己?jiǎn)挝粡氖碌男袠I(yè)
我們是軟件開發(fā)行業(yè),那我這個(gè)票開出去了,怎么辦啊
那也只好現(xiàn)在先申報(bào) 填申報(bào)表主表9跟10欄 然后本季度紅沖 再開1%征收率發(fā)票