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老師,我們小規(guī)模納稅人,第一季度開票未超30萬,全部普票,有一張發(fā)票開的免稅的,這張發(fā)票金額填寫在增值稅申報表的哪行呢

2023-04-11 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 18:58

你好,有一張發(fā)票開的免稅的,這個是什么原因呢?

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快賬用戶2280 追問 2023-04-11 19:07

政策出臺票開具的

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齊紅老師 解答 2023-04-11 19:08

你好,具體是什么政策呢??

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你好,有一張發(fā)票開的免稅的,這個是什么原因呢?
2023-04-11
您好 填在稅務(wù)代開專用發(fā)票欄次
2020-10-11
你好,在第十欄填寫你的銷售額就可以的。
2023-04-06
是的沒錯, 是這樣的填列在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”下第5欄次“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”及第6欄次“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”。
2022-09-16
1.2藍填寫專票 普通發(fā)票和無票收入的一樣填寫,如果在300,000以內(nèi)的在10欄里面填寫 超過的在第一航和第三行里面填寫 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面
2023-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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