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老師,我公司是生產(chǎn)電子煙的公司,這個深圳客戶在電子煙平臺委托下單給我公司生產(chǎn),生產(chǎn)成品后交貨給這個客戶,然后客戶再以他自己的名義出口。收款就是他的這個深圳公司轉款給我們。,我想知道這個是屬于內(nèi)銷嗎?因為電子煙是不允許內(nèi)銷的。

老師,我公司是生產(chǎn)電子煙的公司,這個深圳客戶在電子煙平臺委托下單給我公司生產(chǎn),生產(chǎn)成品后交貨給這個客戶,然后客戶再以他自己的名義出口。收款就是他的這個深圳公司轉款給我們。,我想知道這個是屬于內(nèi)銷嗎?因為電子煙是不允許內(nèi)銷的。
2024-04-15 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 19:19

你好,這是委托加工業(yè)務,不屬于內(nèi)銷的

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快賬用戶1719 追問 2024-04-15 19:31

那我開票可以開電子煙是吧

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:39

不可以,開加工費才對的

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你好,這是委托加工業(yè)務,不屬于內(nèi)銷的
2024-04-15
你好,這種有風險,因為你這個電子配件太籠統(tǒng)。
2024-09-26
同學你好,這批配件,不能算貴公司自產(chǎn)的,開發(fā)票給國內(nèi)客戶配件是合理的。
2021-12-11
1.作為應收款處理:您可以在公司的賬目中設立一個“應收款”科目,將代繳的電費作為應收款進行記錄。當您從租客那里收回電費時,再沖減應收款。 借:應收款 - 租客姓名 貸:銀行存款 - 對公賬戶 當您收到租客的電費款項時,可以這樣做賬: 借:銀行存款 - 對私賬戶 貸:應收款 - 租客姓名 這樣可以準確記錄您的應收款項,并且在租客沒有及時付款時,可以按照會計準則計提壞賬準備。 1.作為墊付款處理:您也可以將代繳的電費作為墊付款進行記錄。在這種情況下,您可以設置一個“其他應收款”科目來處理這一費用。 借:其他應收款 - 租客姓名 貸:銀行存款 - 對公賬戶 當您從租客那里收回電費時,再沖減該科目。 借:銀行存款 - 對私賬戶 貸:其他應收款 - 租客姓名
2023-10-08
從?A?供應商處采購產(chǎn)品: 借:庫存商品?100 貸:應付賬款?/?A?供應商?100 銷售給?B?客戶: 借:應收賬款?/?B?客戶?120 貸:主營業(yè)務收入(假設不考慮增值稅等因素)120 借:主營業(yè)務成本?100 貸:庫存商品?100 B?客戶在抖音平臺銷售產(chǎn)品,款項?150?元打入公司公戶: 借:銀行存款?150 貸:其他應付款?/?B?客戶?142.5(150?-?150×5%) 貸:主營業(yè)務收入?/?服務收入(假設不考慮增值稅等因素)7.5(150×5%) 將剩余款項轉給?B?客戶: 借:其他應付款?/?B?客戶?142.5 貸:銀行存款?142.5
2024-09-09
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