1.作為應(yīng)收款處理:您可以在公司的賬目中設(shè)立一個(gè)“應(yīng)收款”科目,將代繳的電費(fèi)作為應(yīng)收款進(jìn)行記錄。當(dāng)您從租客那里收回電費(fèi)時(shí),再?zèng)_減應(yīng)收款。 借:應(yīng)收款 - 租客姓名 貸:銀行存款 - 對(duì)公賬戶 當(dāng)您收到租客的電費(fèi)款項(xiàng)時(shí),可以這樣做賬: 借:銀行存款 - 對(duì)私賬戶 貸:應(yīng)收款 - 租客姓名 這樣可以準(zhǔn)確記錄您的應(yīng)收款項(xiàng),并且在租客沒有及時(shí)付款時(shí),可以按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 1.作為墊付款處理:您也可以將代繳的電費(fèi)作為墊付款進(jìn)行記錄。在這種情況下,您可以設(shè)置一個(gè)“其他應(yīng)收款”科目來處理這一費(fèi)用。 借:其他應(yīng)收款 - 租客姓名 貸:銀行存款 - 對(duì)公賬戶 當(dāng)您從租客那里收回電費(fèi)時(shí),再?zèng)_減該科目。 借:銀行存款 - 對(duì)私賬戶 貸:其他應(yīng)收款 - 租客姓名
老師,我們公司從三月開始運(yùn)營以來,辦公室房租每月一萬多,老板一直私戶轉(zhuǎn)賬。這樣做的原因是老板覺得沒有收入,另外不要發(fā)票便宜點(diǎn)。我想請(qǐng)教老師三個(gè)問題。1沒有收入公賬前期也是可以走費(fèi)用賬的對(duì)吧?2 即使最后不要發(fā)票,公戶入賬租金,拿收據(jù)也是可以做賬的,只是不能所得稅前扣除罷了。我理解的對(duì)嗎?3老板私戶交租金,掛其他應(yīng)付款–老板。這樣有啥風(fēng)險(xiǎn)?
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了,但都只是費(fèi)用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對(duì)方發(fā)票開來了?,F(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬,我對(duì)公再重新付,但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,有這么個(gè)情況兩家公司,一家房地產(chǎn)公司現(xiàn)在申報(bào)破產(chǎn)還沒破,我們接的他的物業(yè),收入主要有物業(yè)費(fèi)電費(fèi),還有代房產(chǎn)公司收的租金?,F(xiàn)在我們物業(yè)公司準(zhǔn)備開通稅務(wù),但是收的水費(fèi)電費(fèi)有差價(jià),繳納的水電費(fèi)都是原來房地產(chǎn)公司的戶名,這部分抵不了成本。原來地產(chǎn)公司每個(gè)月還從我們公司報(bào)銷,領(lǐng)備用金給他們員工交話費(fèi),一些維修費(fèi)都是白條。這樣的情況我們物業(yè)公司該怎么做賬呢。房產(chǎn)公司現(xiàn)在沒辦法開票
幫租客代繳電費(fèi)10萬+以上(在我公司的對(duì)公賬戶扣款電費(fèi)的),后面對(duì)私跟他收回,因?yàn)樽饪偷臓I業(yè)執(zhí)照還沒辦下來,所以還不能開票給他,像這樣子的話,那我公司的費(fèi)用成本就增加了,我應(yīng)該怎么樣子做才對(duì)?
幫租客代繳電費(fèi)10萬+以上(在我公司的對(duì)公賬戶扣款電費(fèi)的),后面對(duì)私跟他收回,因?yàn)樽饪偷臓I業(yè)執(zhí)照還沒辦下來,所以還不能開票給他,像這樣子的話,那我公司的費(fèi)用成本就增加了,我應(yīng)該怎么樣子做才對(duì)? 此電費(fèi)只是我公司代交,費(fèi)用是租客產(chǎn)生的費(fèi)用,我公司是出租廠房給他,但因?yàn)閷?duì)方的營業(yè)執(zhí)照沒辦好,沒有辦理結(jié)算戶,所以是我公司先從對(duì)公賬戶扣款交,然后再跟他從對(duì)私賬戶收回。這樣子的話就等于我司的成本費(fèi)用高了,那如果我要做賬的話,我要怎么樣子才對(duì)?因?yàn)楝F(xiàn)在還沒有辦理好開票,所以沒有收入這家公司
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
幫租客代繳電費(fèi)10萬+以上(在我公司的對(duì)公賬戶扣款電費(fèi)的),后面對(duì)私跟他收回,因?yàn)樽饪偷臓I業(yè)執(zhí)照還沒辦下來,所以還不能開票給他,像這樣子的話,那我公司的費(fèi)用成本就增加了,我應(yīng)該怎么樣子做才對(duì)? 您好,不能開票申報(bào)未開票收入,等能開票了,再申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),和開票的藍(lán)字金額(本月一正一負(fù)也不交稅) 此電費(fèi)只是我公司代交,費(fèi)用是租客產(chǎn)生的費(fèi)用,我公司是出租廠房給他,但因?yàn)閷?duì)方的營業(yè)執(zhí)照沒辦好,沒有辦理結(jié)算戶,所以是我公司先從對(duì)公賬戶扣款交,然后再跟他從對(duì)私賬戶收回。這樣子的話就等于我司的成本費(fèi)用高了,那如果我要做賬的話,我要怎么樣子才對(duì)?因?yàn)楝F(xiàn)在還沒有辦理好開票,所以沒有收入這家公司的收入 您好
之前有個(gè)老師回應(yīng)…1.要申請(qǐng)一個(gè)未開發(fā)票的收入,那這個(gè)收入申請(qǐng)是在哪里申請(qǐng)呢?2說藍(lán)字發(fā)票義父一正就沖抵這個(gè)是什么意思我也不懂?3.說我能開票的時(shí)候給他補(bǔ)發(fā)票,那補(bǔ)的發(fā)票的金額是指我給他交的電費(fèi)的金額嗎?
這個(gè)不用申請(qǐng) 直接做就可以了
請(qǐng)問一下藍(lán)字發(fā)票的一正一付是怎么操作呢?另外。這筆電費(fèi)是轉(zhuǎn)到我的對(duì)公賬戶之后,我又要怎么樣子來去開發(fā)票給他呢?現(xiàn)在他的營業(yè)執(zhí)照還沒辦下來,正在辦理當(dāng)中?,F(xiàn)在就是等他的執(zhí)照下來之后,他就可以把這筆電費(fèi)的款轉(zhuǎn)到我的對(duì)公賬戶里面去,然后我收到他這筆費(fèi)用之后,我需要把這筆費(fèi)用的發(fā)票要補(bǔ)給他嗎?然后我給他開這個(gè)發(fā)票的話,就是代繳電費(fèi)的金額以及開票的內(nèi)容應(yīng)該是租金嗎?
1.借:銀行存款(正數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù)) 2.借:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))借:應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(正數(shù)) 另一種情況是開錯(cuò)發(fā)票: 1.借:銀行存款(正數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(正數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(正數(shù)) 2.借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)借:應(yīng)交稅費(fèi)(紅字) 貸:銀行存款(紅字)
感謝你,但我還是不能明白
你再仔細(xì)看看分錄哦