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你好老師,我們是服務(wù)行業(yè),2023年暫估成本,2024年回票了,分錄具體該怎么做

2024-04-15 15:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 15:40

你好,發(fā)票能對應(yīng)暫估的話,把發(fā)票附在暫估記賬憑證后面

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快賬用戶8609 追問 2024-04-15 15:41

跨年了不需要做處理么。

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:55

你這個不影響的呢,你去年不是已經(jīng)計入成本了

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快賬用戶8609 追問 2024-04-15 15:56

需不需要通過以前年度損益調(diào)整過渡一下

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:56

你這個不用的呢,因為你已經(jīng)在2023年已經(jīng)暫估了

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你好,發(fā)票能對應(yīng)暫估的話,把發(fā)票附在暫估記賬憑證后面
2024-04-15
你好,你這個可以直接貼進(jìn)去,如果金額沒問題的話,這樣就不用去調(diào)來調(diào)去的。
2024-04-15
你好,可以先沖銷暫估的會計分錄,然后再根據(jù)這個發(fā)票做賬就可以。
2024-04-15
您好,你們之前有發(fā)票正常咋做,有沒有差額?
2024-04-13
你好!是的。借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
2024-01-18
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