可以的 可以這么做的
A:計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用??100 ???貸:應(yīng)付工資 ?100 ? B:支付工資時(shí): 借:應(yīng)付工資:100 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人社保 ?10 ????其他應(yīng)收-公積金 ???10 ????應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)稅 ?10 ????銀行存款 ??????????70 ? C:繳納社保、個(gè)稅時(shí): 借:銷售費(fèi)用-企業(yè)社保 ?20 其他應(yīng)收-個(gè)人社保 ?10 其他應(yīng)收-公積金 ???10 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)稅 ?10 貸:銀行存款 ??????50 ? 請(qǐng)問:如果上述的會(huì)計(jì)分錄正確,個(gè)人無法理解的問題是,從B的分錄看來,其他應(yīng)收個(gè)稅、公積金等都?xì)w集總數(shù)100在應(yīng)付工資上,那應(yīng)付工資100,又反應(yīng)在銷售費(fèi)用里面,那么不是說明企業(yè)的費(fèi)用里面,也承擔(dān)了個(gè)人負(fù)責(zé)的個(gè)稅部分和社保部分嗎?這部分費(fèi)用不是應(yīng)該不屬于企業(yè)費(fèi)用嗎?啟不是虛增了費(fèi)用??請(qǐng)教指點(diǎn)?腦回路哪里出了狀況了,十分感謝!
3月份計(jì)提稅金及附加:借:稅金及附加189.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅 189.39,納稅申報(bào)時(shí)依照“六稅兩費(fèi)”減免政策,稅金及附加共申報(bào)了55.35,4月份繳納稅金及附加55.35,借:應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅55.35貸銀行存款55.35,那四月份的調(diào)整分錄用營(yíng)業(yè)外收入做分錄怎么做呢,請(qǐng)老師詳細(xì)寫一下分錄
老師請(qǐng)問,去年工資很多沒發(fā),今年才發(fā)的,工資怎么記賬,社保部分也只是掛著,沒消。 社保正???,正常計(jì)提工資 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 扣社保: 借:管理費(fèi)用-五險(xiǎn)社保*** 100 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老失業(yè)醫(yī)療 50 貸:銀行 150 扣個(gè)稅公積金:借應(yīng)交稅費(fèi)20 貸銀行20 那假如只發(fā)了幾個(gè)人的工資,還有一部分沒發(fā)怎么做賬?那個(gè)個(gè)稅公積金社保,這個(gè)環(huán)節(jié)怎么回事,怎么做賬方便。
老師你好,請(qǐng)問24年三月份申報(bào)22年稅務(wù)年報(bào),繳納稅款1200元,做賬分錄是2月計(jì)提借:稅金及附加1200元 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅1200元,3月繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅1200 貸:銀行存款1200這樣寫對(duì)嗎?
環(huán)境保護(hù)稅,4月份交費(fèi)100,滯納金20,做在3月份計(jì)提嗎?一次性交費(fèi),請(qǐng)老師幫忙指正 借稅金及附加100 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交環(huán)境保護(hù)稅100 四月做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交環(huán)境保護(hù)稅100 營(yíng)業(yè)外支出20 貸銀行存款120
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實(shí)收資本200萬實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬