不好意思,我上午給你回復(fù)了。你想重新提問的話,你再重新提問吧。我們接了問題,不好退回。
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠嬏?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師請問一下這個賬,怎么處理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就為了少上企業(yè)所得稅,暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42,就做平了,把成本也轉(zhuǎn)了,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負(fù)了好多,我怎么把三季度暫估款沖平,是借應(yīng)付賬款,貸工程施工,那成本怎么做分錄呢?求速解,謝謝利潤都負(fù)了
老師請問一下這個賬,怎么處理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就為了少上企業(yè)所得稅,暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42,就做平了,把成本也轉(zhuǎn)了,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負(fù)了好多,我怎么把三季度暫估款沖平,是借應(yīng)付賬款,貸工程施工,那成本怎么做分錄呢?求速解,謝謝利潤都負(fù)了,求解答
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估,沒有調(diào)增,我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù),這樣會影響23年的成本啊
老師,2023.4我們這暫估一筆300萬的分錄,5.6.7陸續(xù)收到了發(fā)票,然后在做暫估分錄負(fù)數(shù)(借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估),由于這兩個月沒有開發(fā)票沒有收入,我要是做暫估負(fù)數(shù)的話,利潤表本期數(shù)的營業(yè)成本就是負(fù)數(shù)了
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表???
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?