您好 增值稅申報(bào)表的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致,申報(bào)沒有風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)會(huì)提示 可以忽略 因?yàn)闀?huì)計(jì)跟稅法有差異 所以不一致是正常的
老師,您好!公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表的收入數(shù)據(jù)不一致應(yīng)該怎么處理?申報(bào)表數(shù)比財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)小,在稅務(wù)上存在什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度暫估收入2萬元,增值稅申報(bào)表卻按開票金額申報(bào)的,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致,這個(gè)季度紅沖暫估收入,增值稅申報(bào)表也按開票金額申報(bào),這樣處理可以嗎
老師,增值稅申報(bào)表銷售收入本年累計(jì)數(shù)和所得稅報(bào)表的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
增值稅申報(bào)表的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致,申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師所得稅申報(bào)表上面的收入和增值稅申報(bào)表收入不一致可以嗎
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
增值稅申報(bào)表收入是按開票收入確認(rèn)的,但財(cái)務(wù)報(bào)表按實(shí)際銷售額確認(rèn)收入(其中包括了未開發(fā)票收入),但有時(shí)會(huì)發(fā)生開票收入大于實(shí)際銷售收入,中間會(huì)有未開票收入之前已確認(rèn)過收入在后面才開取發(fā)票,出現(xiàn)這種情況,怎么處理好?收入是不是應(yīng)該統(tǒng)一調(diào)整為開票收入好呢?
那增值稅申報(bào)表也應(yīng)該填未開票收入的哈 特別是季度的利潤表 平時(shí)月份沒有事 季度的時(shí)候要處理好 不然會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 沒有開票 不想申報(bào)未開票收入 那賬上就暫時(shí)不要確認(rèn)
老師,我們公司是做服務(wù)行業(yè),公司服務(wù)可能只完成一半,但客戶要求把發(fā)票全部開出來了,這種情況我們是必須按開票收入確認(rèn)收入嗎?
不需要啊 按照完工進(jìn)度來確認(rèn)收入 只是提前開具了發(fā)票 合同有約定期限的話 也可以按照期限
那報(bào)稅時(shí)實(shí)際收入申報(bào),小于開票收入,抄稅時(shí)收入比對(duì)能通過嗎?
報(bào)稅時(shí)實(shí)際收入申報(bào),小于開票收入,抄稅時(shí)收入比對(duì)能通過哈
比如本月開票收入有10萬,但有5萬已在2023年以未票收入確認(rèn)過收入,實(shí)際本月就只有5萬收入,我本月只報(bào)5萬收入,比對(duì)能通過嗎?是不是只能去大廳申報(bào)
你未開票收入填負(fù)數(shù)5萬 開票填5萬 一正一負(fù) 可以通過的啊
增值稅申報(bào)表上哪欄可以填未開票收入,麻煩老師指點(diǎn)?
請(qǐng)問您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人那是會(huì)比對(duì)不通過 要強(qiáng)制申報(bào)的哈 稅盤沒有注銷的話? 然后要去大廳清卡