調(diào)之前年度的成本費(fèi)用是的對(duì)的,是這么做的
老師您好,需要調(diào)整以前年度損益的,但是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,這個(gè)怎么做以前年度損益調(diào)整?應(yīng)該 掛哪個(gè)科目?
如果有以前年度損益這個(gè)科目,還需要調(diào)整以前年度報(bào)表嗎
以前年度調(diào)整是否實(shí)在利潤(rùn)分配下在? 如果想換成別在科目,是不是使用以前年度損益調(diào)整,這個(gè)以前年度損益調(diào)整需要二級(jí)科目嗎?
老師好,如果夸年度成本,是不是需要“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目?
老師,你好,如果用了“以前年度損益調(diào)整”科目,需要調(diào)整納稅申報(bào)表嗎?
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國(guó)一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進(jìn)了20多萬(wàn),股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因?yàn)楣蓶|還買了很多東西墊付很多錢
注冊(cè)的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會(huì)計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
高新行業(yè)輔助賬有模板嗎?可以發(fā)一份嗎?
你好,老師,飯店里面的帳一般都需要關(guān)注哪些科目???
老師,請(qǐng)問,做內(nèi)賬,涉及到公司社保跟個(gè)人社保和個(gè)稅,我填利潤(rùn)表的時(shí)候工資是含社保和個(gè)稅還是不含社保和個(gè)稅呢?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增?像這樣情況
你好,什么原因調(diào)增的?如果你實(shí)際有業(yè)務(wù),但是沒有發(fā)票的,這種不需要調(diào)整。
意思夸年度成本入了以前年度損益調(diào)整后,到了5月企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)嗎?
你需要看具體的業(yè)務(wù)。你實(shí)際有業(yè)務(wù)沒有發(fā)票的,納稅調(diào)增賬上不用處理呀。
有業(yè)務(wù)有發(fā)票,只是發(fā)票取得夸年了
屬于去年的,做以前年度損益調(diào)整,匯算清繳,納稅調(diào)減。
好的,是調(diào)減還是減增呀?
調(diào)減調(diào)減調(diào)減,減少利潤(rùn)。
謝謝老師
請(qǐng)問這樣情況可以暫估成本先入賬嗎?就不用通過“以前年度損益調(diào)整”?
你好可以的 可以的
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。