你好,有合同按合同計(jì)算,沒(méi)合同,按發(fā)票金額計(jì)算
老師,請(qǐng)教一下:我們公司是商貿(mào)企業(yè),銷(xiāo)售貨物沒(méi)有簽訂合同,印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算,是按照不含稅銷(xiāo)售額還是按照銷(xiāo)售額來(lái)算呢?
老師,圖片中第一條是我司出口收國(guó)外款,第二條是我司國(guó)內(nèi)購(gòu)貨金額(含稅),第三條是出口退稅款,最后兩條是出口支付的其他費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交增值稅,附加稅還有印花稅怎么計(jì)算?
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個(gè)月開(kāi)始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷(xiāo)售毛利率很大,我想問(wèn)問(wèn),如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒(méi)有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來(lái)計(jì)算嗎
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn)元,耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元,且己在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。上期期未留抵稅額6萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣400萬(wàn)元。問(wèn):(1)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?(2)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?(3)該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?(40)該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?(5)該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
某C企業(yè)為一般納稅人,生產(chǎn)的貨物兼顧內(nèi)銷(xiāo)和出口,2019年11月外購(gòu)原材料獲得進(jìn)項(xiàng)稅額300萬(wàn)元,內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額為800萬(wàn)元,出口產(chǎn)品的銷(xiāo)售額為1600萬(wàn)元(已換算成人民幣). 該企業(yè)的出口退稅率表為10%,當(dāng)月增值稅應(yīng)退稅額是多少? 當(dāng)期應(yīng)納稅額 =800×13%-[300-1600×(13%-10%)]=-56(萬(wàn)元) 當(dāng)期免抵退稅額=1600×10%=160(萬(wàn)元) 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額=56萬(wàn)元 (當(dāng)期期末留抵稅額56萬(wàn)元<當(dāng)期免抵退稅額160萬(wàn)元) 當(dāng)期免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額=160-56=104(萬(wàn)元) 請(qǐng)問(wèn)老師,第一個(gè)試子-56萬(wàn)元怎么算的,我算出來(lái)不是這個(gè)數(shù)啊
這個(gè)月報(bào)稅的期限是到16號(hào)嗎,個(gè)稅還沒(méi)有申報(bào)扣款,到周一再申報(bào)扣款有沒(méi)有什么影響
子公司付款給供應(yīng)商但未開(kāi)票,目前子公司打算注銷(xiāo)也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),可以把子公司的進(jìn)項(xiàng)全部開(kāi)給母公司嗎?母公司是100%控股,如果可以開(kāi),母子公司如果賬務(wù)處理?請(qǐng)老師回答詳細(xì)點(diǎn)
國(guó)家企業(yè)信息網(wǎng),最新網(wǎng)址發(fā)下,點(diǎn)進(jìn)去不了。發(fā)之前點(diǎn)開(kāi)看看
小規(guī)模這個(gè)月是不是不需要報(bào)稅
老板自己現(xiàn)金進(jìn)公司100萬(wàn),直接寫(xiě)的投資款,如果直接進(jìn)資本公積合適嗎
去年多繳的增值稅,今年國(guó)稅局給退回1459.6元,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,去年是小規(guī)模納稅人,今年年初升到一般納稅人,這多出來(lái)的金額,怎么做賬務(wù)處理
老師,我們開(kāi)出去一張專(zhuān)票,還沒(méi)有發(fā)貨,價(jià)稅合計(jì)錢(qián)已經(jīng)收到了,內(nèi)賬怎么入,要貸銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
老師,這個(gè)B應(yīng)該是錯(cuò)的吧,公式是營(yíng)業(yè)收入*(1-t)-付現(xiàn)成本*(1-t)+非付現(xiàn)成本*t這里少了要加非付現(xiàn)成本*T
中級(jí)三科題型是怎么樣的
老師,新開(kāi)業(yè),沒(méi)發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù),增值稅及附加0申報(bào),個(gè)稅0申報(bào)還需要申報(bào)其他稅嗎
你好,3600萬(wàn)元計(jì)算新華區(qū)
你好,3600萬(wàn)元計(jì)算印花稅
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算印花稅公式什么樣的,是小微企業(yè),有優(yōu)惠政策嗎
小微企業(yè)印花稅減半,根據(jù)題目,(2000+1600)*印花稅稅率*50%