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老師,圖片中第一條是我司出口收國(guó)外款,第二條是我司國(guó)內(nèi)購(gòu)貨金額(含稅),第三條是出口退稅款,最后兩條是出口支付的其他費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交增值稅,附加稅還有印花稅怎么計(jì)算?

老師,圖片中第一條是我司出口收國(guó)外款,第二條是我司國(guó)內(nèi)購(gòu)貨金額(含稅),第三條是出口退稅款,最后兩條是出口支付的其他費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交增值稅,附加稅還有印花稅怎么計(jì)算?
2022-10-12 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 11:38

您好,如果退稅率是13%,城建稅及教育費(fèi)附加和地方附加合計(jì)=(532920*13%-47168.12)*(7%%2B3%%2B2%)=2653.38,印花稅是買(mǎi)賣合同金額的萬(wàn)分之三,你只給了出口合同的金額532920元,印花稅=532920*3/10000=159.88,還需要采購(gòu)合同的金額來(lái)算采購(gòu)合同的印花稅。

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快賬用戶9086 追問(wèn) 2022-10-12 14:15

1,采購(gòu)合同是410000萬(wàn)含稅,印花稅是按不含稅金額*萬(wàn)三,對(duì)嗎?2,出口退稅有什么要求,如出口10個(gè)設(shè)備,退稅金額只能是這10個(gè)設(shè)備購(gòu)入的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,出口中支付的各種雜費(fèi)(圖中最后兩條),取得的專票稅稅可以申請(qǐng)退稅嗎?還是只能進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣內(nèi)銷業(yè)務(wù)銷項(xiàng)? 3,針對(duì)本業(yè)務(wù),增值稅要交(532920*13%-47168.12)=22111.48;附加稅要交22111.48*(7%+3%+2%)=2653.38;印花稅=銷售合同532920*3/10000=159.88+采購(gòu)合同410000/1.13*3/10000=108.85,對(duì)嗎,還有其他要交的稅嗎

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快賬用戶9086 追問(wèn) 2022-10-12 16:40

老師針對(duì)這筆業(yè)務(wù)還需要交增值稅嗎?還是只需要交附加稅和印花稅就可以?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:53

您好,合同簽的含稅,印花稅就是用含稅金額*萬(wàn)分之三。港雜費(fèi)不能出口退稅。小型微利企業(yè)的印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加可以減半征收。

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快賬用戶9086 追問(wèn) 2022-10-12 17:50

老師出口退稅后還需要繳納增值稅嗎?還是只需要繳納附加稅就可以?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 17:52

您好,不需要交增值稅,但是要交附加稅費(fèi)

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您好,如果退稅率是13%,城建稅及教育費(fèi)附加和地方附加合計(jì)=(532920*13%-47168.12)*(7%%2B3%%2B2%)=2653.38,印花稅是買(mǎi)賣合同金額的萬(wàn)分之三,你只給了出口合同的金額532920元,印花稅=532920*3/10000=159.88,還需要采購(gòu)合同的金額來(lái)算采購(gòu)合同的印花稅。
2022-10-12
同學(xué)你好 按照收入計(jì)算繳納的 要交印花稅的
2021-01-12
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦 為了銷售的可以計(jì)入銷售費(fèi)用
2022-11-04
有的商品退稅率低,是不是有這個(gè)可能
2021-01-22
同學(xué)你好,這個(gè)差額可以記入財(cái)務(wù)費(fèi)用處理。
2022-06-06
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