應(yīng)補(bǔ)退稅額-952.58就是要退稅,為0就不需要
老師,匯算清繳本來是有點(diǎn)利潤需要交稅的,可是彌補(bǔ)以前年度虧損后還有虧損,就不需要交稅了。但是22年還預(yù)交了30,這樣匯算清繳后顯示需退稅30,這30不退行嗎,,我應(yīng)該怎樣做
你好,我們有一臺(tái)研發(fā)設(shè)備2021年計(jì)提折舊了,當(dāng)年算了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,后來在2022年設(shè)備退回了,我們賬上調(diào)整了以前年度的研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在需要更正2021年匯算清繳和2022年匯算清繳研發(fā)加加扣除涉及到的金額,就是會(huì)2021年要補(bǔ)稅和2022年要退稅,是不是要更正匯算
老師,匯算清繳去年 2023 年 下來有退稅 952.58,我做了納稅調(diào)增 現(xiàn)在顯示更正前應(yīng)補(bǔ)退稅額-952.58 再不用做退稅了是吧?
您好 老師 稅務(wù)局那邊老師打電話通知做個(gè)人所得稅匯算清繳 需要退稅 因?yàn)檫@名員工我去年多申報(bào)了金額 繳納了個(gè)稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個(gè)稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個(gè)人賬戶的匯算就沒有個(gè)稅退了 現(xiàn)在來得及嗎
您好 老師 稅務(wù)局那邊老師打電話通知做個(gè)人所得稅匯算清繳 需要退稅 因?yàn)檫@名員工我去年多申報(bào)了金額 繳納了個(gè)稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個(gè)稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個(gè)人賬戶的匯算就沒有個(gè)稅退了 現(xiàn)在來得及嗎
老師表決權(quán)這 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分別10%,甲不出席 乙丙丁贊成,戊不贊成,那表決權(quán)應(yīng)該是不是 10%+10%+10%>10% 就是這個(gè)出席會(huì)議,會(huì)議的所持表決權(quán)過半數(shù)是把這個(gè)沒出席的刨去之后,按照百分之百重新計(jì)算,還是說刨去這個(gè)沒出席的之后,剩下的還按原來就是加上沒有出席的。這一部分的還按原來的比例,然后呢,加一起之后通過的大于不通過的一半兒呢。
公司給員工代繳公積金1000,全額走員工工資中扣除,這個(gè)繳納和扣除員工工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
廠房原來價(jià)值1000,按1000交的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在評(píng)估價(jià)值是700,那申報(bào)房產(chǎn)稅的依據(jù)是700嗎?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報(bào)關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對(duì)賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個(gè)未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊(cè)資本,減資需要做那些
個(gè)體戶經(jīng)營所得稅申報(bào)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表申報(bào)?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請(qǐng)問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請(qǐng)問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國有企業(yè))
謝謝老師,我調(diào)到 0 了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
就不用退稅了是吧?退稅太麻煩了,還有風(fēng)險(xiǎn)
是的,那個(gè)不需要退稅的了