同學(xué)好 不退也就可以,作為預(yù)交,后期需要繳稅時抵減也可以
老師這樣的,我匯算清繳2019年 需要補(bǔ)交稅 但我18年是虧損的是不是可以補(bǔ)虧就不用交稅了?
本年30萬利潤,但是會算清繳彌補(bǔ)虧損之后利潤就平了,我可不可以,本季度做個咱估,本季季度就不交稅了,匯算清繳的時候再沖掉,這樣樣可以嗎
老師,匯算清繳本來是有點利潤需要交稅的,可是彌補(bǔ)以前年度虧損后還有虧損,就不需要交稅了。但是22年還預(yù)交了30,這樣匯算清繳后顯示需退稅30,這30不退行嗎,,我應(yīng)該怎樣做
老師,如果22年交了所得稅100萬,以前年度虧損400萬,如果匯算清繳的時候,是不是彌補(bǔ)虧損100萬?這樣可以把交的100萬所得稅退回來嗎?
老師?一般納稅企業(yè)所得稅季報有利潤,但22年度還有大虧損,系統(tǒng)沒有直接補(bǔ)虧而是出來需要預(yù)交的所得稅額,我預(yù)交了。本來不該交的,明年匯算清繳可以退稅嗎?下個季度要是有利潤能不能補(bǔ)22年的虧損?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那需要做會計分錄嗎
不需要做分錄的,預(yù)交時在借方反映,后期產(chǎn)生稅金時在貸方,自動抵減了