你好,這個(gè)有差額,其實(shí)也沒有太大的問題的。
老師,我想問一下,我們公司做銀行貸款報(bào)表,去年分配利潤之后,前年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤+去年利潤表凈利潤≠去年年末未分配利潤了,那么今年做的利潤表還有可能讓這個(gè)勾稽關(guān)系存在嗎?是不是只要分配了利潤之后,就不相等了!
好勾稽關(guān)系不一致可以忽略的,因?yàn)槟阌昧宋捶峙淅麧櫍蛘呤且郧澳甓葥p益調(diào)整都會(huì)影響這個(gè)的。 老師稅務(wù)局填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表可以過嗎@郭老師
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對(duì),發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導(dǎo)出來的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會(huì)存在不匹配。
老師,因?yàn)?022年調(diào)整過2021年的賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒用以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)時(shí)沖減的利潤分配-未分配利潤,所以2022年報(bào)表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不一致,有個(gè)1萬的差額,現(xiàn)在編制所有者權(quán)益變動(dòng)表也會(huì)勾稽不上有差額,這個(gè)差額要怎么處理,還用填上嗎,
老師請(qǐng)問2022年用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)了2021年的賬目,導(dǎo)致2022年年末發(fā)現(xiàn)利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤恒等式不平,也問了幾位老師,有的說要調(diào)報(bào)表使其一致,有的說不用調(diào),我也不知道聽誰的。
請(qǐng)問有購銷合同的,都要交印花稅是吧?
老師好!本期季報(bào)4-6月份,是不按6月份的報(bào)表填寫?
老師問一下,如果今年的人數(shù)沒有達(dá)到需要繳納的人數(shù),那之前年度已經(jīng)繳納的殘保金退嗎
法人代墊能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
老師,我是建筑公司 有個(gè)項(xiàng)目是23年的 現(xiàn)在合同才拿回來,這個(gè)合同是清包工,我的成本是工資表需要作在23年,請(qǐng)問 這種情況 我25年開銷項(xiàng) 那么我成本工資所屬期是本年 還是按照合同做23年的月份
股權(quán)變更,稅務(wù)完事了,工商提交了資料,公示營業(yè)執(zhí)照,咋公示
6月財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào),我們是加工制造業(yè)的工廠,問下我 需要找老板要合同嗎?絕大部分內(nèi)銷,有一丁點(diǎn)外銷
老師,每個(gè)月做賬都有兩三筆專票沒報(bào)銷我也沒入賬。那幾張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理?后期可能會(huì)報(bào)銷。導(dǎo)致我每個(gè)月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都對(duì)不上。
老師,咨詢服務(wù)公司只有一個(gè)會(huì)計(jì),工資做成本,社保做費(fèi)用,那我計(jì)提和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么寫? 我之前都寫到管理費(fèi)用了
老師我們公司幫甲公司墊付了貨款加人工費(fèi)一共三十多萬,然后我們簽了協(xié)議,甲方還我們貨款之后給我們18萬的利潤 這18萬打到法人個(gè)人戶可以嗎
按正規(guī)的來。有2021年的2022年的,那這個(gè)要調(diào)哪些報(bào)表?不更正報(bào)表有啥影響, 我用的是用友軟件,2023年用了利潤分配-未分配利潤這個(gè)地方勾稽關(guān)系不一致了,之前的財(cái)務(wù)報(bào)表還要改嗎/改哪里
這個(gè)有差額,其實(shí)也沒有太大的問題的。。老師啥叫沒啥大問題
這個(gè)你想調(diào)整成一致的話,需要讓軟件服務(wù)商幫你調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)。這樣才會(huì)一致
老師的回答不太對(duì)
是這樣的您通過以前年度損益來調(diào)整,不會(huì)影響到你本年的損益情況。影響您的去年損益情況,所以得調(diào)整本年度報(bào)表的期初數(shù),也就是去年的期末數(shù)字。
軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)吧??
所以得調(diào)整本年度報(bào)表的期初數(shù),也就是去年的期末數(shù)字。怎么調(diào)法?用友軟件自動(dòng)調(diào)嗎?我看了沒調(diào)啊
這個(gè)得看你具體的軟件來決定了,有些它是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),有些它就不會(huì)轉(zhuǎn)的。
報(bào)稅的那個(gè)報(bào)表是不是要更改
影響您的去年損益情況,所以得調(diào)整本年度報(bào)表的期初數(shù),也就是去年的期末數(shù)字。老師怎么調(diào)整
這個(gè)具體調(diào)整的步驟我沒有操作過。得讓你們的軟件服務(wù)商給操作一下。
不是問軟件啊,說的是納稅申報(bào)表啊
調(diào)了未分配利潤,納稅申報(bào)表是不是也不一樣啊,這個(gè)時(shí)候怎么弄
報(bào)稅的時(shí)候需要把這筆費(fèi)用金額填寫在相應(yīng)報(bào)表的欄次就成
報(bào)稅的時(shí)候需要把這筆費(fèi)用金額填寫在相應(yīng)報(bào)表的欄次就成。。。哪個(gè)地方
舉個(gè)例子來說,你調(diào)整的是管理費(fèi)用,那就填你的管理費(fèi)用里面。
調(diào)成未分配利潤
對(duì)呀,賬上調(diào)整就是調(diào)整為分配利潤。
報(bào)稅的時(shí)候需要把這筆費(fèi)用金額填寫在相應(yīng)報(bào)表的欄次就成。。。哪個(gè)地方
這個(gè)意思就相當(dāng)于是普通的費(fèi)用一樣。當(dāng)初是哪個(gè)費(fèi)用就填在哪個(gè)欄次就行。比如說辦公費(fèi)就填寫在辦公費(fèi)用里面。
不對(duì)。已經(jīng)是未分配利潤了,匯算清繳調(diào)哪里,不可能是費(fèi)用
這個(gè)是什么您去年的費(fèi)用,肯定是填寫費(fèi)用里面