你好,同學(xué) 3月份資產(chǎn)負(fù)債表表固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=42750-750%2B50650
老師,我公司6月購入固定資產(chǎn)做了卡片,8月份也購入固定資產(chǎn),做了卡片也生成憑證,為什么8月份的負(fù)債表只有六月份的固定資產(chǎn)金額呢?
2020年度 1月份購買的固定資產(chǎn)家具60000元 分5年計(jì)提折舊 每月1000元 12月份購買固定資產(chǎn)72000元電子設(shè)備 分3年計(jì)提折舊 每月折舊2000 A105080我是這么填的 您幫我看看我填的是否正確
公司今年1月份要辦理注銷,12月份的稅如何申報(bào)呢?資產(chǎn)負(fù)債表是否要調(diào)整固定資產(chǎn),負(fù)債那些項(xiàng)目?
我們公司買了固定資產(chǎn),是2023年12月份投入使用,2023年12月開的專票。但是2024年1月份才拿到發(fā)票。2023年賬已經(jīng)結(jié)賬了。這個(gè)我2024年1月做固定資產(chǎn)入賬,然后因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是投入使用的次月折舊,稅務(wù)和賬務(wù)都是按照2024年1月開始計(jì)提折舊嗎?還是有其他辦法
為什么資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)賬面和固定資產(chǎn)折舊表中的賬面不一致。17年6月公司買的小貨車59800,折舊舊34543.5,23年11月有賣了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計(jì)折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益,借:資產(chǎn)處置損益 10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25。為什么資產(chǎn)負(fù)債表中賬面和固資折舊費(fèi)中的賬面不一樣呢,資產(chǎn)負(fù)債表中賬面多3743.5。 11月新買一個(gè)固定資產(chǎn)29000
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快