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我們公司買了固定資產(chǎn),是2023年12月份投入使用,2023年12月開的專票。但是2024年1月份才拿到發(fā)票。2023年賬已經(jīng)結(jié)賬了。這個我2024年1月做固定資產(chǎn)入賬,然后因為固定資產(chǎn)是投入使用的次月折舊,稅務(wù)和賬務(wù)都是按照2024年1月開始計提折舊嗎?還是有其他辦法

2024-01-09 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 08:47

12月購入的就是一月開始折舊 當(dāng)月購入次月開始折舊

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快賬用戶7621 追問 2024-01-09 08:48

我是說入賬,我12月份沒有入賬呢,因為沒有收到發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-01-09 08:54

那你這個可以暫估入賬 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款暫估

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12月購入的就是一月開始折舊 當(dāng)月購入次月開始折舊
2024-01-09
6月購買的當(dāng)月就寄到固定資產(chǎn)。 如果當(dāng)月沒記,那就是補記上就行,哪個月發(fā)現(xiàn)哪個月補寄? 然后費用折舊費也是從增加的次月折舊。這個建議你折舊是從7月份開始折舊。前面那幾個月補記上跨年的記錄未分配利潤。
2024-03-14
固定資產(chǎn)折舊從購入的次月開始。沒有用也是一樣。
2023-08-12
你好;? 你這個辦公桌 是 那個月收到的;? ?看這個時間來判斷好久折舊??
2023-02-03
你好;? 你在5月就得建立卡片的;? 6月開始折舊的?
2023-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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