12月購入的就是一月開始折舊 當(dāng)月購入次月開始折舊
我公司20年1月開始以租賃方式購入固定資產(chǎn),每月支付租賃費用。23年1月收到全額發(fā)票。固定資產(chǎn)之前沒有計提折舊,請問錄入固定資產(chǎn)臺賬中設(shè)備的使用日期應(yīng)該是20年1月還是23年1月,折舊能否從23年2月開始折
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
公司購固定資產(chǎn),發(fā)票日期是2022年5月,但當(dāng)時發(fā)票還沒有給我,2023年1月發(fā)票才給我,我入到2023年1月份,固定資產(chǎn)卡片入賬日期和開始使用日期分別該寫什么時候
購買的空調(diào),2022年購買的,并開始使用,但是2023年4月才做了稅務(wù)登記,開始做賬 2023-6月才要到發(fā)票? 那老師請問我哪個月開始計提折舊?稅法直說 新購入的固定資產(chǎn),次月才提折舊。那這個購入時間是以哪個為準(zhǔn)?
我21年1月付款并收到固定資產(chǎn)的發(fā)票,但是這個固定資產(chǎn)我4月份才投入使用,這個賬上要怎么入賬和計提折舊呢
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
我是說入賬,我12月份沒有入賬呢,因為沒有收到發(fā)票。
那你這個可以暫估入賬 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款暫估