您好,啟用寫1月(一般是年初的),賬做在4月可以,
你好我們公司是小規(guī)模納稅人 (按季度申報) 7月份注冊成立的 然后9月份才啟用的賬套 7、8、9月產(chǎn)生的費用 (開票日期都在7月或者8月)我可以把賬做到9月份嗎 這樣會有什么問題嗎
我們是代賬公司,這家小規(guī)模企業(yè)之前一直都是零申報,今年11月申請了發(fā)票,開始要我們做賬了,17年成立的公司,銀行開戶有流水是18年開始的,沒有收入,我建賬套建在18年12月可以嗎?把18年銀行流水都做在一個月份可以嗎?那以前申報的報表需要去稅務(wù)局修改嗎?
公司是上海的,之前是小規(guī)模,實行季度申報,9月申請成為一般納稅人從10.1號開始,請問要在這個月(11月)做10月份的零申報嗎,去上海稅務(wù)上看,說沒有發(fā)生?
老師,我們是新公司,從23.10月開始成立發(fā)生的銀行收支,24.3月開通的稅務(wù),小規(guī)模納稅人這個月要季報,現(xiàn)在開始做賬,學(xué)堂的快帳賬套啟用日期寫這個月嗎?把前面月份發(fā)生的業(yè)務(wù)都記在4月可以嗎
老師,公司是去年11月成立的,有房租水電費這些產(chǎn)生,但是一直沒有規(guī)范做賬,然后開通公戶是今年4月份才開通的,開通后公戶里面有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個建賬套我從幾月份建好呢?以前的票據(jù)都不齊全了,只有從今年4月份開始票據(jù)齊全些,以前一直是請的代理記賬公司做0申報,但是我們3月份有產(chǎn)生工資,4月份發(fā)放的,我從什么時候建賬好呢?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進(jìn)項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
啟用成功之后直接去增加憑證就可以了嗎
您好,是的,我們新公司不用錄期初