你好,增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表要填會(huì)費(fèi)收入
老師你好,我想問下商會(huì)這種非盈利組織收到的會(huì)費(fèi)收入,增值稅報(bào)表要怎么填寫,好有企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么填寫,全部零申報(bào)可以嗎
增值稅申報(bào)表收入會(huì)和企業(yè)所得稅收入不一致嗎?
增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表收入必須一致嗎?
請問老師,增值稅申報(bào)表的金額跟企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入是要保持一致嗎?如果沒開票增值稅0申報(bào),企業(yè)所得稅按實(shí)際收入申報(bào)可以嗎?
老師,麻煩請問一下民非企業(yè),會(huì)費(fèi)收入,增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表要填會(huì)費(fèi)收入嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時(shí),只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會(huì)算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報(bào)
老師各填在那一列,已經(jīng)超30萬
要上稅嗎,增值稅和企業(yè)所得稅
增值稅免稅,填免稅欄,所得稅要上稅
老師有文件號嗎
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于租入固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣等增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕90號)規(guī)定:自2016年5月1日起,社會(huì)團(tuán)體收取的會(huì)費(fèi),免征增值稅。