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請問我這樣有問題嗎?比方說,1到6月,沒收入,我都是不計提工資,直接付工資的。等7月有收入了,我再計提1到6月,或者部分工資作為營業(yè)成本??梢詥?。

2024-04-13 21:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-13 21:22

您好,不行,有工資就該計提計提的

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快賬用戶8505 追問 2024-04-13 21:28

老師,我們是財稅公司,這家是服務(wù)型企業(yè),然后有工資就計提的話,就會造成每個月沒收入的時候,有成本,有收入的當(dāng)月成本就10-20%不太合理。

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齊紅老師 解答 2024-04-13 21:28

哦,那當(dāng)?shù)赜幸蟮脑?,可以按照您說的這么做

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您好,不行,有工資就該計提計提的
2024-04-13
您好,這個是可以直接做成本的
2024-01-04
同學(xué),你好,正常是五月工資,六月發(fā),七月申報。十月工資應(yīng)該是十一月發(fā),十二月申報。直接把這個六月工資在下次進(jìn)行申報。
2020-12-08
您好,我們理解的計提就是在應(yīng)付職工薪酬-工資過渡一下,這也是為了以后申報方便取數(shù)?,F(xiàn)在是直接計入成本,最好過渡一下,
2024-06-28
你好,上年應(yīng)付工資有余額就1月直接支付,然后再1月計提和支付1月的就可以。
2021-03-21
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