你好,同學 不用的,直接做賬體現(xiàn)在24年度即可的

2022年第三季度申報企業(yè)所得稅的收入報錯了,23年匯算清繳需要調(diào)整嗎
按理賠協(xié)議支付工人工傷理賠誤工費交通費營養(yǎng)費計入營業(yè)外支出所得稅匯算清繳能稅前扣除嗎?所得稅匯算清繳前跨年收保險公司理賠收入再調(diào)整上年損益,所得稅匯算清繳表也調(diào)整可以嗎?
企業(yè)經(jīng)營油茶籽種植,23年由于天氣原因茶籽幾乎絕收,損失部分由農(nóng)業(yè)保險公司在24年理賠,求會計分錄,23年成本大于收入,所得稅匯算清繳怎么處理?需要調(diào)整23年賬簿更正季度所得稅嗎?
24年1季度收到23年的保險公司理賠款收入,23年所得稅匯算清繳時要進行納稅調(diào)整嗎?
老師:我22年有一筆工傷賠款20萬,做了營業(yè)外支出,稅前扣除了。但23年收到了保險公司賠款款30萬,入了23年的營業(yè)外收入,進項的繳稅。但現(xiàn)在稅務(wù)要求我們把22年的30萬營業(yè)外支出調(diào)整所得稅,那到底是按30萬還是20萬(30-10=20)來調(diào)整補繳所得稅?
我想問一下,對于制造業(yè)企業(yè),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間早于收入確認時間。賬務(wù)處怎么做呢?
老師好,實收資本用于裝修,成本票不夠,在報稅時,資產(chǎn)負債表里開了發(fā)票的進哪個科目?
老師,問下,稅政要求我們要改2024年10月的增值稅申報表,是因為2024年7月至9月未享受先進制造業(yè)增值稅加計抵減,說我們應(yīng)該10月份享受的時候手動把7到9月的累計填進去的,沒有填,現(xiàn)在需要改去年的報表,會影響2024年的匯算清繳嗎
老師,現(xiàn)在檢查發(fā)票,25.01月現(xiàn)金科目余額負數(shù),是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了借,其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?
屬于個人消費類目的商品,企業(yè)購進用于銷售,進項可抵扣吧?
老師,代收轉(zhuǎn)付跟委托代銷是怎樣的?
變遷營業(yè)執(zhí)照地址,可以網(wǎng)上一網(wǎng)通辦理嗎?廣東地區(qū),怎么操作。
老師,上個月計提了工資,公戶有買社保的,但是這個月公戶沒有發(fā)工資記錄,那上個月計提這比工資,這個月要怎么做呢,還有這個月還要繼續(xù)計提工資和社保嗎
老師:請教一下,甲方:境外買方,支付貨款到中國境內(nèi)供應(yīng)商。 乙方:中國境內(nèi)賣方(中國公司),收到貨款,但不出口報關(guān)。 這樣存在出口主體與收匯主體不一致情況,稅務(wù)和賬務(wù)上如何處理?
老師,銷售庫存商品10000元小麥9個點的稅率確認收入是多少?
等24年所得稅匯算清繳時再調(diào)整嗎?
等24年所得稅匯算清繳時再調(diào)整嗎? 算到24年度收入,在24年度交稅