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公司本月銷售一萬多貨款,過發(fā)出也收款,但是沒有給對方開發(fā)票,可以等開發(fā)票再做收入嗎?

2024-04-13 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-04-13 18:46

您好,不可以的,這是延遲納稅,如果稅務(wù)查到要繳滯納金的

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快賬用戶7087 追問 2024-04-13 18:47

那就做未開票收入,正常繳納稅款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 18:48

您好,是的哦,本期申報未開票收入,開票當(dāng)期申報未開票收入負(fù),和藍(lán)字發(fā)票正數(shù),這一期沒有稅金產(chǎn)生

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快賬用戶7087 追問 2024-04-13 19:04

那未開票收入,需要繳納印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 19:09

您好,要的呀,我們的印花申報取數(shù)是收入,本期申報了,下期的收入一個正一個負(fù),不會重復(fù)也不會多申報的

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快賬用戶7087 追問 2024-04-13 19:13

你的意思,印花稅申報,取數(shù)是收入的萬分之三減半征收,不是根據(jù)開票金額來繳納的嗎?

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快賬用戶7087 追問 2024-04-13 19:13

那開票的時候就不用繳納印花稅了嗎?

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快賬用戶7087 追問 2024-04-13 19:14

那開票的時候怎么做這個賬?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 19:18

您好,開票不也要確認(rèn)收入么,意思就是開票和未開票收入都要交印花稅呀 借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅

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快賬用戶7087 追問 2024-04-13 19:23

未開票收入,后期也要開票的,只是暫時沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,就先不開票,下個月開票。這個未開票收入不用等開票后再繳納印花稅嗎?

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快賬用戶7087 追問 2024-04-13 19:28

這月未開票繳納印花稅,下月開票了又交一次印花稅,那不是一次銷貨,交了兩次印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 19:33

不不,我把分錄全寫,未開票收入 借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅 開票時沖回,再按發(fā)票做分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù))? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù))??? ?銷項(xiàng)稅(負(fù))?? 借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅 您看開票這一期收入是0,增值稅也是0,不會多交的

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