您好,不可以的,這是延遲納稅,如果稅務(wù)查到要繳滯納金的

公司有個銷售合同,沒收款也沒開票,但是已經(jīng)發(fā)貨了,對方也收到了,這樣我做賬的時候可以先確認收入嗎。過幾個月再給他開票?
公司本月銷售一萬多貨款,過發(fā)出也收款,但是沒有給對方開發(fā)票,可以等開發(fā)票再做收入嗎?
本月我們公司貨物沒有銷售出去,但是對方錢收到了,本月我們可以給對方開發(fā)票嗎?
公司銷售一批器械,銷售發(fā)票已經(jīng)開給對方,但是呢沒有收到貨款。屬于先開銷售發(fā)票,采購款也沒有付,成本票也沒有取得。這樣情況怎么做賬務(wù)處理
公戶12月份收到貨款,1月份才給對方開發(fā)票,是先做預(yù)收款嗎?等開出發(fā)票再確認收入
我想問一下,對于制造業(yè)企業(yè),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間早于收入確認時間。賬務(wù)處怎么做呢?
老師好,實收資本用于裝修,成本票不夠,在報稅時,資產(chǎn)負債表里開了發(fā)票的進哪個科目?
老師,問下,稅政要求我們要改2024年10月的增值稅申報表,是因為2024年7月至9月未享受先進制造業(yè)增值稅加計抵減,說我們應(yīng)該10月份享受的時候手動把7到9月的累計填進去的,沒有填,現(xiàn)在需要改去年的報表,會影響2024年的匯算清繳嗎
老師,現(xiàn)在檢查發(fā)票,25.01月現(xiàn)金科目余額負數(shù),是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了借,其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?
屬于個人消費類目的商品,企業(yè)購進用于銷售,進項可抵扣吧?
老師,代收轉(zhuǎn)付跟委托代銷是怎樣的?
變遷營業(yè)執(zhí)照地址,可以網(wǎng)上一網(wǎng)通辦理嗎?廣東地區(qū),怎么操作。
老師,上個月計提了工資,公戶有買社保的,但是這個月公戶沒有發(fā)工資記錄,那上個月計提這比工資,這個月要怎么做呢,還有這個月還要繼續(xù)計提工資和社保嗎
老師:請教一下,甲方:境外買方,支付貨款到中國境內(nèi)供應(yīng)商。 乙方:中國境內(nèi)賣方(中國公司),收到貨款,但不出口報關(guān)。 這樣存在出口主體與收匯主體不一致情況,稅務(wù)和賬務(wù)上如何處理?
老師,銷售庫存商品10000元小麥9個點的稅率確認收入是多少?
那就做未開票收入,正常繳納稅款嗎?
您好,是的哦,本期申報未開票收入,開票當期申報未開票收入負,和藍字發(fā)票正數(shù),這一期沒有稅金產(chǎn)生
那未開票收入,需要繳納印花稅嗎?
您好,要的呀,我們的印花申報取數(shù)是收入,本期申報了,下期的收入一個正一個負,不會重復(fù)也不會多申報的
你的意思,印花稅申報,取數(shù)是收入的萬分之三減半征收,不是根據(jù)開票金額來繳納的嗎?
那開票的時候就不用繳納印花稅了嗎?
那開票的時候怎么做這個賬?
您好,開票不也要確認收入么,意思就是開票和未開票收入都要交印花稅呀 借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅
未開票收入,后期也要開票的,只是暫時沒有進項抵扣,就先不開票,下個月開票。這個未開票收入不用等開票后再繳納印花稅嗎?
這月未開票繳納印花稅,下月開票了又交一次印花稅,那不是一次銷貨,交了兩次印花稅嗎?
不不,我把分錄全寫,未開票收入 借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅 開票時沖回,再按發(fā)票做分錄 借:應(yīng)收賬款(負)? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入(負)??? ?銷項稅(負)?? 借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅 您看開票這一期收入是0,增值稅也是0,不會多交的