你好,那你可以每年計提完是要按計提的金額把錢再轉(zhuǎn)入到工會專戶呢
老師:1,工會經(jīng)費60%留存企業(yè)部分 一定要撥繳至公司工會么 我公司規(guī)模小 無專門的工會賬戶 每月按工資總額計提2%工會經(jīng)費 其中40%由稅務(wù)代收 剩余60%提取了就掛在賬上 無實際撥付動作 待產(chǎn)生工會支出時直接從企業(yè)基本賬戶支取并沖減60%部分掛賬的應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 這樣做是否可行 這60%企業(yè)所得稅能否稅前扣除?2,60%部分工會經(jīng)費稅前扣除需要確定什么憑證3,對于小微企業(yè)享受先征后返的工會經(jīng)費能否全額稅前扣除?
注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折8,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?娜娜呢52023-06-1419:35發(fā)布35次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄,你好有調(diào)整的時間限制嗎?還是是說如果2025年來發(fā)票,也是可以紅沖之前計提得折舊呢?娜娜呢52023-06-1420:08發(fā)布58次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師2025年也可以五年以內(nèi)的都可以之前納稅調(diào)增了發(fā)票到了納稅調(diào)減注意一下時間五年以內(nèi)2023-06-1420:10問追問為什么是5年之內(nèi)呢?
工會經(jīng)費是怎么一回事,用來干嘛的,是按照工資薪金的全年收入的6%提取,從員工工資里提取,用于以后工會的經(jīng)費嗎,那如果從員工工資里提取。每個月都要提取一點出來嗎。那這樣我們工資里提取了,我們的工資不就少了,還是說一年才提取一次,從我們工資里扣除呀,不懂這個。這個工會經(jīng)費的錢提取出來是放在公司的一個賬戶上,要用的時候在拿出來嗎。那如果要用的時候。工會經(jīng)費的賬戶錢不夠怎么辦,非常不理解這個一個提取到使用的是什么東西,請老師通俗劇個例子解釋下。謝謝感激不盡
老師,請問下現(xiàn)在的工會經(jīng)費返還是稅務(wù)局按繳納的金額返還嗎?我們單獨設(shè)立了工會賬戶,正常的工會經(jīng)費計提是在公司基本賬戶計提繳納工會經(jīng)費,繳納給稅務(wù)局后,怎么在工會的賬套里體現(xiàn)出來呢? 另外我公司有勞務(wù)派遣人員,是勞務(wù)公司發(fā)放工資,但工會部分他們的工會部分該怎么做賬呢?請老師指點,謝謝
老師,麻煩問一下,之前公司沒有工會專戶,年底就正常繳納計提了,后來建立了工會專戶,每年年底是正常計提的,工會經(jīng)費也是從基本戶繳納后按60%返回工會專戶的,結(jié)果導(dǎo)致我們現(xiàn)在返還是一個工會戶,計提又是另一個,現(xiàn)在怎么處理呢,每年計提完是不是要按計提的金額把錢再轉(zhuǎn)入到工會專戶呢
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
我們這幾年一直沒轉(zhuǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話賬務(wù)需要再做什么嗎
這個在摘要備注清楚就可以的呢