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請問老師,今年紅沖去年發(fā)票了,現(xiàn)在關(guān)于企業(yè)所得稅現(xiàn)在怎么做分錄

2024-04-13 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-13 15:23

你好,你們單位是銷售方的嗎?

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快賬用戶1030 追問 2024-04-13 15:26

是的老師

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:27

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 建議還是做到今年,你如果做以前年度損益調(diào)整,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶1030 追問 2024-04-13 15:32

您說的是增值稅,我想問的是怎么沖減企業(yè)所得稅呢

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:38

企業(yè)所得稅影響。今年。

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:38

我給你做收入的時候做到了今年的收入。

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你好,你們單位是銷售方的嗎?
2024-04-13
你好,是的,是要去修改。
2023-05-31
你好,發(fā)現(xiàn)去年少繳納企業(yè)所得稅了,補交的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用? ?,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2022-12-28
您好, 你們是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎
2024-06-20
公司注銷時沖紅去年發(fā)票,不能減少去年企業(yè)所得稅。因為跨年度沖紅發(fā)票,應(yīng)在沖紅當(dāng)年調(diào)整收入,而不是直接調(diào)整去年的企業(yè)所得稅。不過在企業(yè)注銷清算時,會對當(dāng)年應(yīng)納稅額重新計算調(diào)整,但并非減少去年的稅額。同時,發(fā)票沖紅要有合法原因,并備好相關(guān)證明材料和原始憑證,以應(yīng)對稅務(wù)審查。
2025-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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