1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
其他應(yīng)收款-住房公積金有借方余額,是21年導(dǎo)致的,當(dāng)時做賬分錄是,借管理費用-住房公積金,借其他應(yīng)收款-住房公積金,貸銀行存款。管理費用少算了,代收代付的公積金多算了,現(xiàn)在我怎么處理
老師支住房公積金會計分錄這樣寫對么 借:研發(fā)費用——直接人工——住房公積金 貸:銀行存款
住房公積金分錄怎么做。銀行付款
老師,我想問一下住房公積金記錯會計科目,有一個是跨年的,一個是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:補(bǔ)繳2022年公積金;會計科目計,借:應(yīng)付賬款-住房公積金 貸:銀行存款 跨月的是2023年5月做的帳,實際交的是4月的公積金 會計科目一樣是 借:應(yīng)付賬款, 貸:住房公積金 貸:銀行存款 本公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月公積金的,推遲繳納是賬戶上沒錢,所以扣不了,什么時候有錢什么時候扣的。 像上面兩種情況要怎么處理呢?
老師,請問一下,我9月支付住房公積金是做借:管理費用-公積金236 其他應(yīng)收款-公積金 236,貸:銀行存款472 ,我10月發(fā)放9月份工資是扣除了一個人的住房公積金118 ,所以還有一個118的其他應(yīng)收款差額,現(xiàn)在又收到住房公積金退款236,我怎么調(diào)一下那個賬好
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
可以做成全部他自己承擔(dān)么?
你好!個人部分計入營業(yè)外支出