你好,借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬
我們是建筑設(shè)計(jì)公司,之前的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理:在每個(gè)項(xiàng)目的勞務(wù)上一律按工程總價(jià)的50%計(jì)提了工資。實(shí)際是我們每個(gè)月發(fā)放的工資和計(jì)提的工資數(shù)并不一致。該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,使計(jì)提數(shù)和實(shí)際發(fā)放數(shù)一致。他這個(gè)計(jì)提法是否合適,不合適的話,如何處理
請(qǐng)問一下,項(xiàng)目上工人的工資,沒有買社保,也不是勞務(wù),支付備注上寫的是項(xiàng)目工資,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
請(qǐng)問支付項(xiàng)目吊車費(fèi)用(搬運(yùn)費(fèi)),應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
請(qǐng)問 支付項(xiàng)目工人的工資借支應(yīng)該如何做賬務(wù)處理? 需要做計(jì)提嗎?
請(qǐng)問建筑公司,支付和計(jì)提項(xiàng)目經(jīng)理的工資應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
還需要計(jì)提嗎
是的,需要計(jì)提工資
您這個(gè)分錄就是計(jì)提分錄是波,實(shí)際支付在借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
是的,還可能借應(yīng)付職工薪酬工資。貸其他應(yīng)付款~個(gè)人部分社保公積金,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
好的 請(qǐng)問建筑公司月末結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理有那些呀
你好,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
那我的成本呢
所有損益類(利潤表科目)轉(zhuǎn)本年利潤
請(qǐng)問為什么我的工程施工是負(fù)數(shù)呀
這個(gè)不清楚,是否多結(jié)轉(zhuǎn)成本或者少掛賬