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Q

請問 支付項目工人的工資借支應該如何做賬務處理? 需要做計提嗎?

2024-04-10 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-10 16:27

借:其他應收款 貸:銀行存款 以后發(fā)工資時扣回

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快賬用戶5662 追問 2024-04-10 16:46

好的,請問需要給他們申報個稅嗎 我們是按月給他們發(fā)生活費

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齊紅老師 解答 2024-04-10 16:51

計提了工資就得申報個稅,可以發(fā)生生活費的

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快賬用戶5662 追問 2024-04-10 16:58

借:其他應收款 貸:銀行存款 做這個分錄是不是不可以抵扣成本呀

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齊紅老師 解答 2024-04-10 16:59

這個不涉及損益,怎么抵成本呢?

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快賬用戶5662 追問 2024-04-10 17:02

我們想低成本 可以放在 借管理費用 貸應付職工薪酬嗎 然后實際支付 借應付職工薪酬 貸銀行存款?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 17:03

你那個是正常的計提工資,不是抵他欠公司的賬

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快賬用戶5662 追問 2024-04-10 17:15

是的 就是正常的做工資薪金申報,因為他們每個人每年的工資還沒6萬

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齊紅老師 解答 2024-04-10 17:22

工資正常計提,只是發(fā)工資時扣借款

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快賬用戶5662 追問 2024-04-10 17:23

就是說 我可以不每個月申報是波 計提還是 借 管理費用 貸應付職工薪酬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 17:26

他以前是預支了,現(xiàn)在是你每月按扣除的預支工資申報個稅

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快賬用戶5662 追問 2024-04-10 17:27

是的 工資會在借支里面扣

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齊紅老師 解答 2024-04-10 17:28

對了呀,就那樣處理就完事了

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快賬用戶5662 追問 2024-04-10 17:54

那就是和正常的工資一樣的做計提和發(fā)放是波 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 但是沒有給他們買社保,沒有舉報的話,應該沒有問題吧

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齊紅老師 解答 2024-04-10 17:55

借 管理費用 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬? 貸 銀行存款 發(fā)生活費 其他應收款-預支的工資

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快賬用戶5662 追問 2024-04-10 17:58

借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 發(fā)生活費 其他應收款-預支的工資 我們就每個月給他們發(fā)生活費,為什么要掛在其他應收款呀 什么時候掛在其他應收好些呢 年底嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-10 17:59

是扣除他借支款,你不想扣就不做

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快賬用戶5662 追問 2024-04-10 18:00

貸是 銀行存款或者其他應收是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:02

不是或者你需要扣預支的就做其他應收,不需要扣就刪除那個科目

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借:其他應收款 貸:銀行存款 以后發(fā)工資時扣回
2024-04-10
你好,借工程施工,貸應付職工薪酬
2024-04-12
你好,是這樣子的,要么就跟公司簽訂了合同,要么就沒有簽合同。你確定一下,簽訂了合同的就得買社保,沒簽訂合同的就得要開勞務發(fā)票。
2024-04-09
計入工程施工-直接費用-機械使用費
2024-04-09
支付廠房租賃費和物業(yè)費時,先借記“預付賬款”或“管理費用”,貸記“銀行存款”。收到發(fā)票后,沖銷預付款,再借記“管理費用”,貸記“預付賬款”。是否攤銷視合同規(guī)定,如需攤銷,每月借記“管理費用”,貸記“預付賬款”。
2024-09-20
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