先報(bào)所得稅可以增值稅,它不影響所得稅申報(bào)。
老師,請(qǐng)問一下,當(dāng)月的賬還沒做,先按照抵扣的專票申報(bào)的增值稅,后來做賬的時(shí)候有機(jī)票,高鐵票,還沒有做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目,那做賬的時(shí)候再把那部分計(jì)算抵扣,還可以嗎
老師,沒有發(fā)票的材料人工費(fèi)可以先做到合同成本,等匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增吧?老師,我記得您說過小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的增值稅不能結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,但是不結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)欄和實(shí)際不一致怎么辦呢?
老師,上個(gè)月我們開出去一張紅字專用發(fā)票通知單,但是對(duì)方票還沒有開過來,所以我沒有入賬,但是在申報(bào)增值稅時(shí)又強(qiáng)制要求增值稅轉(zhuǎn)出,我該怎么做?先轉(zhuǎn)出增值稅嗎
然后,咱們家增值稅不缺,缺的是成本票,也就是企業(yè)所得稅這一塊兒,就是我跟您說一下之前的情況是,因?yàn)檫@樣,就是咱們家可能之前那個(gè)一直差成本票,所以找回來的這些進(jìn)項(xiàng)專票,可能先都入成本了,去抵扣企業(yè)所得稅了,然后等到那個(gè)報(bào)稅的時(shí)候,我去報(bào)增值稅的時(shí)候,我再反過來去抵扣增值稅,但是這一部分已經(jīng)提前已經(jīng)入成本了,就不能再二次結(jié)算成本了。老師這是怎么回事???
老師,我們稅控盤鎖住了,還沒報(bào)增值稅,我可以先去結(jié)賬報(bào)所得稅先嗎?到時(shí)候再反結(jié)賬回來計(jì)提增值稅,報(bào)表沒有變化把?
我們是溫泉水樂園,小規(guī)模,我們有大部分都是無票收入,有一小部分是開票收入,我計(jì)提增值稅稅金是按3%計(jì)提稅金還是1%?開票收入票面是1%
工商注冊(cè)資本增資 原股東比例不變 用做股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師您好,個(gè)體戶不報(bào)關(guān)要視同內(nèi)銷,那找貨代買單報(bào)關(guān)的也是視同內(nèi)銷嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝!
老師你好,給新員工7月份發(fā)了工資,但是一直沒有報(bào)個(gè)稅,這個(gè)應(yīng)該怎么辦
37000的零星工程可以做管理費(fèi)用修理費(fèi)嗎 大概就是哪里要漏 補(bǔ)一下挖一下
老師你好,公司之前付了一筆定金30000給A公司,然后在月頭A公司退款30000回來了,然后月尾時(shí)候A公司又退了一次30000,我怎么做分錄啊
老師您好,公司控股其他公司,做工商變更時(shí),需要法人在電子營業(yè)執(zhí)照小程序簽名,進(jìn)入后也掃碼了,在哪里找簽名的地方呢
老師,扣員工個(gè)稅是先要申報(bào)工資,申報(bào)之后扣繳多少個(gè)稅,是可以在個(gè)稅系統(tǒng)里邊直接導(dǎo)出來的嗎?導(dǎo)出來就可以看到每位員工要交多少個(gè)人所得稅了?
老師:公司建設(shè)充電樁,根據(jù)合同入固定資產(chǎn)200萬,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,固定資金計(jì)劃5年計(jì)提折舊,長(zhǎng)期應(yīng)付款2年付完,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率今年和以后有什么影響?
我司是建材公司,從水泥廠購買水泥,達(dá)到一定量水泥廠返回獎(jiǎng)勵(lì)給我司,水泥廠要求開現(xiàn)代服務(wù)一經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問可以開這種票嗎?