你好,你有沒(méi)有做債務(wù)重組?至少要先有債務(wù)重組。
同一控制下吸收合并的情況下,合并方的匯算清繳表中的A105100企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表如何填寫?根據(jù)以下填表說(shuō)明的話,相應(yīng)的會(huì)計(jì)和稅法上的損益金額如何確定? 4.第4列“特殊性稅務(wù)處理(遞延納稅)-賬載金額”:填報(bào)企業(yè)重組適用特殊性稅務(wù)處理或企業(yè)發(fā)生遞延納稅業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的損益金額。 5.第5列“特殊性稅務(wù)處理(遞延納稅)-稅收金額”:填報(bào)企業(yè)重組適用特殊性稅務(wù)處理或企業(yè)發(fā)生遞延納稅業(yè)務(wù),按稅收規(guī)定確認(rèn)的所得(或損失)。 6.第6列“特殊性稅務(wù)處理(遞延納稅)-納稅調(diào)整金額”:填報(bào)企業(yè)重組適用特殊性稅務(wù)處理或企業(yè)發(fā)生遞延納稅業(yè)務(wù),按稅收規(guī)定確認(rèn)的所得(或損失)與會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的損益金額的差額。為第5-4列的余額。
企業(yè)年度匯算清繳,什么情況下需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表呢?
請(qǐng)教老師:年度匯算清繳中的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表什么情況下要填寫
老師,企業(yè)匯算清繳后,退稅怎么做分錄,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債和以前年度損益調(diào)整分別在什么情況下可以用
什么情況下,匯算清繳需要填寫:債務(wù)重組所得遞延納稅年度
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷客戶的花銷,可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
老師你們有這個(gè)表格嗎
老師您好!1、買關(guān)是什么意思?2、有什么法律規(guī)定?3、買關(guān)是不是就委托報(bào)關(guān)?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)業(yè)公司農(nóng)機(jī)折舊計(jì)入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?如果計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒(méi)有收入的情況下,稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示?
老師,收到客戶三張6個(gè)月到期的銀行承兌匯票,我們立馬就背書給債權(quán)人二張,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)處理是不是借:應(yīng)收票據(jù),貸:預(yù)收賬款,背書時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù),想問(wèn)下到期最終這個(gè)銀行給的款是除了貼現(xiàn)息的金額,是不是這二張票據(jù)就是這個(gè)債權(quán)人承擔(dān)了貼息的費(fèi)用
沒(méi)做過(guò)債務(wù)重組,但是匯算清繳的時(shí)候自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)表,這個(gè)情況是不是去稅務(wù)局做過(guò)什么備案之類的?
你好,有可能是你之前有因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)填過(guò)會(huì)算的報(bào)表,就是說(shuō)以前年度有發(fā)生過(guò)。
去年沒(méi)有填報(bào)告
你好,這樣的話,你不填這個(gè)應(yīng)該也可以申報(bào)的呀。