納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬本金額。
老師,房屋租金是收據(jù)入賬的,匯算清繳的時(shí)候不能入費(fèi)用,請(qǐng)問我是直接在管理費(fèi)用里面減出來,還是要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面填寫調(diào)增呢?
請(qǐng)問老師,我們有6000塊的房租是收據(jù),做所得稅匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該調(diào)增在哪個(gè)表的哪個(gè)項(xiàng)目?
老師 你好 我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 我的期間費(fèi)用 有些發(fā)生了水電費(fèi) 物管費(fèi) 發(fā)生了具體的費(fèi)用 已入賬了 可是沒有發(fā)票 匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增 可是我在納稅調(diào)整明細(xì)表里面 沒有找到對(duì)應(yīng)的納稅調(diào)整明細(xì)科目 請(qǐng)問 要怎么填寫
老師您好,請(qǐng)問 我們的辦公室是出租個(gè)人的,房租沒有發(fā)票,但是我做賬的時(shí)候,做進(jìn)了管理費(fèi)用。請(qǐng)問,所得稅匯算清繳的時(shí)候,房租需要調(diào)增嗎?這個(gè)調(diào)增的數(shù)字,是填寫在,《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》里的第幾行?
老師好。請(qǐng)問匯算清繳填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),我們公司的租金沒有收到發(fā)票,這個(gè)租金費(fèi)用金額需要調(diào)增,需要填寫在這個(gè)表的“扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他”,還是填寫在最后一行里面的其他上呢?謝謝!
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師