你好,工商年報中納稅總額,是填寫當(dāng)年繳納的各項稅款的合計金額?
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個客戶一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請問這個收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認(rèn)錯誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見唄?
老師,這個題里資本公積和其他收益是怎么計算的,哪個是倒擠出來的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說他沒有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會是怎么算?把計算過程寫一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工直接講不簽就不簽
一個一般納稅人銷售一個自建房銷售額1500萬。請問預(yù)交怎么計算?實(shí)際繳納該怎么計算?把豎式列出來。特別是關(guān)于適用稅率。
工作太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認(rèn)錯誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見唄?
收到異常憑證提醒,要求本月做一下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。假如說本月銷項稅額5000,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10000,那這樣就是交稅15000,但是如果我有12000進(jìn)項,認(rèn)證了就只交3000稅款,這樣操作能行嗎?
1.這要根據(jù)銀行付款情況算嗎? 2.保險公司代交的車船稅也要算進(jìn)去嗎? 3.電子稅局能不能直接查到2023年繳稅合計?
你好 1,是的 2,需要算進(jìn)去 3,可以的
稅款所屬期為2023.12.31日,但繳費(fèi)為2024.1月繳的要算進(jìn)2023的納稅總額里嗎?
你好,這種不需要計算進(jìn)來?
老師直接根據(jù)2023年全年銀行所支付稅款情況(不包含2024年1月繳納23年12月份的稅費(fèi))加上保險公司代交的車船稅、個稅計算。 賬中登記的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、城市建設(shè)附加、地方附加、地方教育附加,未交增值稅不在計算。 這樣理解對吧。
你好,就是按繳納的各項稅款合計金額統(tǒng)計就是了 賬中登記的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、城市建設(shè)附加、地方附加、地方教育附加,如果是計提是不包括的,如果是實(shí)際繳納了是包括的
除了保險代交的車船,賬中登記的填在每月納稅申報表中不就是每月銀行扣款的部分嗎,這樣理解應(yīng)該沒問題吧,所以除了代交的后面全都看銀行扣款的數(shù)據(jù)進(jìn)行合計計算了
你好,是銀行扣款的部分 如果只是計提還沒有實(shí)際繳納,就不包括的 因為賬簿也會登記計提的部分