你好,他有支付的證明嗎?
老師們,我們公司內(nèi)部報銷,就是所有開支費用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導要求寫報銷單,先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務(wù)室出納簽字(若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個審批程序上存在一個問題是,總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論,總經(jīng)理認為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性了,不必要讓領(lǐng)導簽字,懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣,因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領(lǐng)導簽字,領(lǐng)導覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領(lǐng)導簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務(wù)室入賬,我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬,報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著(這個地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復印留底,等待付款時寫付款申請單(上面也由會計簽字確認發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實性)及發(fā)票復印件讓領(lǐng)導審批簽字,但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領(lǐng)導
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
有個公司2019年領(lǐng)購了發(fā)票,但是一直都沒有開過發(fā)票,我也一直給這個客戶零申報,增值稅申報表和企業(yè)所得稅預扣預繳的表都是0,空保存,但是這個公司一直都報了5個人的個稅,我想問的是,這個3年的預扣預繳企業(yè)所得稅和匯算清繳企業(yè)所得稅都是0,我也這樣做了3年了,我想了4種方案,第一沒有發(fā)票有個稅,那就填報的個稅工資,在自己編個收入,編了收入就是又要編增值稅未開票收入,這樣太累,第二種就是實際的只填工資,不填收入,這樣增值稅也不用填了,第三就是空保存+報個稅的工資也不填到申報表里,但是個稅照樣申報,第四就是個稅不報,其他稅也空保存就不糾結(jié)了。應(yīng)該怎么做好呢
1.報銷餐費的比例是啥。?每個月領(lǐng)導有好多餐費找我來報銷,有時候3000多。 2.還有一個問題是銷售部員工每個月發(fā)生的銷售費用,他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了,后面拿一大堆單子來找我報銷,今天餐票200,明天餐票300.后天餐票500,這種我讓他們分開,誰的報給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字,直接報給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票,這個我能計入福利費嗎?有什么需要完善的資料嗎?比例啥的
老師你好公司一般納稅人,我我們領(lǐng)導在加油站預存點油費,平時車加油直接就劃油卡了,但是。有時候領(lǐng)導買了800塊錢的煙,還有柴油,但現(xiàn)在柴油我們?nèi)氩涣速~了,還得單去開一個鏟車的租賃發(fā)票,否則柴油入不進去。所以現(xiàn)在我們想把這賬面上7000多的賬戶想處理平,有沒有什么別的辦法。發(fā)票開不回來了。是進行費用處理然后營業(yè)外調(diào)增嗎?
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費用加進去么?
老師您好,法人明細有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
沒有,他就說付了這么多,然后說請別人出去唱歌玩耍,有些不方便提供。
我想來確實也是以前我們領(lǐng)導出去請別人唱歌還請陪唱或者其他亂七八糟的,他付錢,也沒有發(fā)票。
怎么會不方便提供,他這樣的話沒法判斷真實。
就是這樣的。但是領(lǐng)導也簽字了
金額還不小,七八萬樣子
好,那你領(lǐng)導同意的話,就這樣做就行。
沒有發(fā)票正常做,但是抵扣不了所得稅。
我就只能做一個白條入帳,我也不知道該附什么資料在后面
報銷單和你們銀行回單
好的,老師,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。