你好,同學(xué) 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
老師您好!之前有一筆分錄記錯(cuò)了,將預(yù)提成本轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款中少記了一個(gè)0,等于是去年利潤減少了,今年調(diào)整去年的利潤,我把它放到以前年度損益調(diào)整科目中了,現(xiàn)在借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 那這個(gè)期末如何調(diào)整呢?利潤又如何分配?
老師您好!公司最近付給一家供應(yīng)商之前的欠款。但是因?yàn)橹暗馁~做得特別亂,找不到之前掛的賬。無法沖賬,應(yīng)該怎么處理?謝謝! 老師這樣處理行不行? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤利潤分配——未分配利潤 盈余公積——法定盈余公積 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,23年多計(jì)提了幾百元的借管理費(fèi)費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi)),貸其他應(yīng)付,今年調(diào)整,一是直接通過當(dāng)期損益調(diào)整;二是通過以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對填報(bào)匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報(bào)時(shí)是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動(dòng)?我如果通過以前年度損益調(diào)整,那我還要同時(shí)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)交的所得稅金額入賬是吧?
2023年多計(jì)提一筆餐飲成本,賬上還掛著這家公司的應(yīng)付賬款,通過以前年度損益調(diào)整如何處理?
有筆業(yè)務(wù),去年做了借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 但是今年收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在想問這筆成本去年因?yàn)樽隽藪熨~處理,今年收到款項(xiàng)后,是通過以前年度損益調(diào)整處理,還是正常做成本影響今年利潤。
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報(bào)表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開人工費(fèi)的稅率是多少
老師看看這個(gè)分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師看看這個(gè)分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報(bào)表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個(gè)賬做的什么意思么
成本呢?如何處理?
成本通過貸方以前年度損益調(diào)整核算的
就是本期沖回,損益科目用以前年度損益調(diào)整代替
具體分錄能發(fā)下嘛?
24年度沖回多計(jì)提成本 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤