您好。工資發(fā)放時(shí)間一般以公司實(shí)際規(guī)定為準(zhǔn)。個(gè)人所得稅必須在15號(hào)之前申報(bào),不論公司發(fā)放工資的時(shí)間。如果公司25號(hào)發(fā)工資,當(dāng)月可以申報(bào)上上個(gè)月的工資個(gè)稅。
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅是每個(gè)月15號(hào)之前申報(bào),但是是20號(hào)發(fā)的工資,那20號(hào)發(fā)的工資是下個(gè)月申報(bào)還是這個(gè)月申報(bào)? 申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)間點(diǎn)怎樣處理?
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅是每個(gè)月15號(hào)之前申報(bào),但是是20號(hào)發(fā)的工資,那20號(hào)發(fā)的工資是下個(gè)月申報(bào)還是這個(gè)月申報(bào)? 申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)間點(diǎn)怎樣處理?
如果單位工資是25號(hào)發(fā),那么15號(hào)之前申報(bào)個(gè)稅是不是按照計(jì)提的申報(bào)。到時(shí)候匯算的時(shí)候在按照實(shí)際發(fā)的去做匯算清繳
我們公司25號(hào)出7月份的工資,但是個(gè)稅是15號(hào)之前申報(bào),那我7月15號(hào)之前要不要申報(bào)個(gè)稅呢?
老師 有這個(gè)問(wèn)題啊,我想咨詢(xún)一下我們單位實(shí)際發(fā)放是25號(hào)發(fā)放工資,8月25號(hào)發(fā)放工資 那么我們?cè)?月15號(hào)之前申報(bào)7月份的工資 申報(bào)的工資不是和不是應(yīng)該在實(shí)際發(fā)放之后才申報(bào)嗎
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?