你好,有代收代付的證明嗎?

我公司替別人家代收物業(yè)費,但客戶要發(fā)票,我家給開的。(因為別人家沒有開發(fā)票的能力)。但這種開發(fā)票的,我應該怎么做?開發(fā)票的物業(yè)費,也已經收到了,都在那個代收費用里。
我公司是物業(yè)公司,對電費采取代收代繳的形式,有業(yè)主要電費票,請問我公司能給他們開電費的發(fā)票嗎?如果開的話,該以怎樣的形式報稅呢?
我們公司有三個主播,其中一個主播產生的收益完全不屬于公司,但是供應商給我們打款的時候三個主播的收入一起(也就是公司的主營業(yè)務收入),不屬于公司的那個主播收入由公司代收代發(fā),賬務要怎么處理
收取物業(yè)費有本公司的也有代收的,業(yè)主叫代收的也給她開發(fā)票,那不屬于我們的收入,那怎么操作?
收取物業(yè)費有本公司的也有代收的,業(yè)主叫代收的也給她開發(fā)票,那不屬于我們的收入,那怎么操作?代收的如果公司開發(fā)票怎么做賬??
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
最好是不要給他開發(fā)票,你一旦給他開發(fā)票,這就屬于你單位的收入了。
是原來物業(yè)公司應收取的物業(yè)費,原物業(yè)是開發(fā)商請人管理的,原物業(yè)公司現(xiàn)過給我們公司了,代收的錢要給開發(fā)商公司的,開發(fā)商和我們公司有往來賬,現(xiàn)在業(yè)主要我們把代收的錢也給她開發(fā)票
你好,你們有利潤嗎?沒有利潤的話,你可以不用給他開。
代收沒有利潤,但這錢是收給開發(fā)商的,開發(fā)商公司還在
同學,你要開發(fā)票,你就多收。
同學,你要開發(fā)票,你就得做收入。
不管你們單位有沒有利潤。
如果做收入,這個錢沖往來,分錄怎么寫
借銀行存款,貸,助于業(yè)務收入,應交稅費,借主營業(yè)務成本貸銀行存款。
沒有體現(xiàn)沖往來賬的
你好,那你往來掛的哪個科目應收嗎?
其他應付款
借其他應付款貸,主營業(yè)務收入、應交稅費、 借主營業(yè)務成本,貸,銀行存款。
不對吧,收的錢一部分是代收的,一部分是我們公司的,你上面分錄沒有體現(xiàn)銀行存款增加,現(xiàn)在錢已經收到了,麻煩寫下完整分錄,謝謝!
借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸主營業(yè)務收入應交稅費。不是這么做的嗎?
銀行存款一部分是其他應付款,你的第一筆分錄不平
借銀行放款,貸其他應付款,這里是收到多少寫多少。
一定是平的。這里一定是平的。
收到的錢有一部分是代收的,一部分是本公司的,全放其他應付款,不對呀
是全部開了發(fā)票嗎同學?
你是開了發(fā)票多少?收到了多少?
是的,但收到的錢一半是屬于我們的
哦,你收到了100借銀行放款,貸其他應收款100,開了100的發(fā)票,借其他應付款100貸主營業(yè)務收入應交稅費。這個理解了吧。
你支付給他一半借其他業(yè)務成本貸銀行存款50不就行了。