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Q

老師好,23年有筆費用忘做了,已經(jīng)結轉到24年了,怎么辦?

2024-04-12 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-12 08:52

借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行存款有發(fā)票的匯算清繳,納稅調減。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 08:58

做23年的匯算清繳時,做納稅調減?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:58

對的是的,是這么做的

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:03

只調報表,不調賬,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:04

調表調賬,我上面給你寫了賬務處理。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:12

調賬是在23年還是24年?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:13

2024年,我上面寫的是2024年的賬務處理。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:28

老師,是印花稅忘計提了 分錄可以用您上面寫的嗎? 是用小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:29

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:39

老師,請教借支單的問題 借支單一般是放在財務部還是什么部門?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:40

他最終回到財務部,在這里面留存。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 09:52

我沒做過,老師能把這套流程給我講下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:53

你好,一般先填寫借支單,然后財務這邊審核簽字,然后領導簽字,個人在拿著找出納拿錢,然后出納轉錢之后傳遞到會計這邊。

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快賬用戶6998 追問 2024-04-12 10:15

比如,銷售部人員出差,誰先申請借支單,是出差人員還是出差人員部門領導?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 10:15

你好,一般都是本人申請,誰使用誰申請。

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借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行存款有發(fā)票的匯算清繳,納稅調減。
2024-04-12
你好,你當是一次多了2023年的成本費用嗎?
2024-03-07
: 反結賬至上一年度:進入上一年度的賬務系統(tǒng),進行反結賬操作,使賬務回到可修改狀態(tài)。具體的反結賬操作一般可以在“總賬”模塊中查找相關功能。 修改上年數(shù)據(jù):找到需要修改的數(shù)據(jù)并進行更正。 重新結賬:完成數(shù)據(jù)修改后,對上一年度進行結賬。確保所有模塊(如總賬、固定資產等)都已結賬,且數(shù)據(jù)準確無誤。 以賬套主管身份登錄新年度賬套:關閉軟件后重新打開用友 T3,使用賬套主管的身份登錄新建立的年度賬套。 進入“年度賬”菜單:在系統(tǒng)中找到“年度賬”菜單。 點擊“結轉上年數(shù)據(jù)”:選擇“結轉上年數(shù)據(jù)”功能。 按系統(tǒng)提示進行操作:根據(jù)系統(tǒng)提示,確認結轉參數(shù)和時間范圍等信息。通常需要先結轉其他模塊,最后結轉總賬模塊。 等待結轉完成:系統(tǒng)會自動重新結轉上年數(shù)據(jù),等待結轉過程完成。 結轉完成后,可以檢查新年度的期初數(shù)據(jù)是否正確,確保數(shù)據(jù)結轉無誤。在進行上述操作之前,建議先備份數(shù)據(jù),以防操作過程中出現(xiàn)意外情況導致數(shù)據(jù)丟失或損壞
2025-02-05
不需要做賬務處理的了
2024-03-06
可以直接反結賬回去改賬,再更正申報
2024-02-24
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