你好 那他們正常繳稅了嘛
老師您好,我司是外貿(mào)企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務(wù),進項發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認了,但是現(xiàn)在顯示報關(guān)單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發(fā)票可以讓供應(yīng)商紅沖重新開具嘛
我們進出口維修機器。從機器上拆下來的舊線圈,客戶要求給他發(fā)回去,然后再給他帶三條新皮帶,我們都屬于免費提供給客戶的貨值大概5000多美金,如果這種情況的話,我們在財務(wù)上怎么處理?我們是屬于外貿(mào)企業(yè),皮帶生產(chǎn)企業(yè)需要給我開增值稅專用發(fā)票,但出口是免費提供的不收匯,是否可以退稅?如果不能退稅進項稅額如何處理?是否視同銷售,財務(wù)上如何做賬分錄怎么寫?麻煩老師解答?
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認收入,那確實是出口了,但是確認收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)(也是我們的供應(yīng)商)然后用來包裝我們需要進的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認收入,那確實是出口了,但是確認收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
目前是欠稅,我們在和法院協(xié)調(diào),用剩余未付貨款通過法院去支付它欠的稅款,關(guān)鍵是稅務(wù)局函調(diào)的時候?qū)Ψ狡髽I(yè)沒有人呀,都沒經(jīng)營了
你好,他法人能聯(lián)系上嗎?
不能,主要負責(zé)人已經(jīng)被拘留,他們公司欠工人工資
那股東也是他的嗎?
其實老師不用糾結(jié)這些問題,對方公司找不到任何人處理函調(diào)
你好,那你就放給稅務(wù)局那邊去做吧。